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老師,應(yīng)收賬款總計(jì)有50萬,已經(jīng)很多年了也收不回來了現(xiàn)在要處理怎么做憑證

2023-10-21 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-21 21:21

你好,如果沒計(jì)提折舊直接計(jì)入營業(yè)外收入,分錄如下: 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶8788 追問 2023-10-21 21:45

老師,之前會計(jì)記庫存商品10萬但是沒有這么多,現(xiàn)在要怎么去平這個(gè)庫存商品

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齊紅老師 解答 2023-10-21 21:53

你好,如果是以前年度的賬記錯了,通過“以前年度損耗”調(diào)賬。如果是今年的賬錯了,在當(dāng)月調(diào)整的沖減計(jì)多的部分。

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你好,如果沒計(jì)提折舊直接計(jì)入營業(yè)外收入,分錄如下: 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
2023-10-21
你好,事業(yè)單位長期掛賬往來處置的話需要寫情況說明,并經(jīng)上級批準(zhǔn)才可以賬面處理。
2021-07-20
借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
2021-12-03
借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備
2020-11-06
你好,核銷掉。轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支中
2022-01-19
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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