你好,如果沒計(jì)提折舊直接計(jì)入營業(yè)外收入,分錄如下: 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
老師,你好,如果明確某客戶的應(yīng)收賬款已經(jīng)收不回來了,除了做借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收外還需要怎么處理?因?yàn)楫?dāng)時(shí)這個(gè)客戶的銷售已經(jīng)作為收入出來的,現(xiàn)在錢沒有收到,成本也收不回來,應(yīng)該怎么處理呢
老師您好,參公事業(yè)單位。 單位長期掛賬的這些其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款,已經(jīng)很多年了,現(xiàn)在應(yīng)收肯定是收不回來了,應(yīng)付肯定也不付了。該怎么處置?
老師,有一家公司很多年了沒付款給公司,已經(jīng)確定收不回來了,怎么做賬務(wù)處理,需要后面附什么資料?
老師,19年開得發(fā)票,已經(jīng)在19年確認(rèn)收入,但是到現(xiàn)在都沒有收到款,已經(jīng)收不回來了,要怎么處理?
老師,應(yīng)收賬款總計(jì)有50萬,已經(jīng)很多年了也收不回來了現(xiàn)在要處理怎么做憑證
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,之前會計(jì)記庫存商品10萬但是沒有這么多,現(xiàn)在要怎么去平這個(gè)庫存商品
你好,如果是以前年度的賬記錯了,通過“以前年度損耗”調(diào)賬。如果是今年的賬錯了,在當(dāng)月調(diào)整的沖減計(jì)多的部分。