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老師,請問勞務(wù)派遣人員的年終獎怎么計(jì)提呢?

2023-12-28 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-28 21:47

具體步驟如下: 1.在正式實(shí)施勞務(wù)派遣之前,業(yè)務(wù)洽談、簽收合同等階段發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入期間費(fèi)用(管理費(fèi)用)。 2.聘請勞務(wù)人員之后尚未派出之前所支付的工資薪金,也應(yīng)計(jì)入期間費(fèi)用(管理費(fèi)用)。 3.派出勞務(wù)人員之后,取得勞務(wù)派遣收入,應(yīng)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)收入”,具體如下:借:銀行存款、應(yīng)收賬款——用人單位貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)如增值稅按簡易計(jì)稅方式計(jì)稅,則會計(jì)處理如下:借:銀行存款、應(yīng)收賬款——用人單位貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅 4.計(jì)提派出人員的工資薪金、社保金等,應(yīng)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本”,具體如下:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬——工資薪金應(yīng)付職工薪酬——社保金 5.支付派遣人員的工資,應(yīng)借記應(yīng)付職工薪酬——工資薪金,貸記銀行存款。

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快賬用戶8278 追問 2023-12-28 21:48

老師 , 我們單位勞務(wù)派遣人員和人力資源工資簽合同的,我們打款給人力資源公司, 人力資源公司發(fā)工資給他們,這種情況下, 獎金也是我們先發(fā)給人力資源公司 的,所以怎么計(jì)提

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齊紅老師 解答 2023-12-28 21:52

你又看到我的回復(fù)嗎,有說具體的分錄的

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快賬用戶8278 追問 2023-12-28 21:53

可我們并沒有出派出勞務(wù)人員之后取得收入啊

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齊紅老師 解答 2023-12-28 22:12

這個是你們的成本,并不是你們的收入的

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具體步驟如下: 1.在正式實(shí)施勞務(wù)派遣之前,業(yè)務(wù)洽談、簽收合同等階段發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入期間費(fèi)用(管理費(fèi)用)。 2.聘請勞務(wù)人員之后尚未派出之前所支付的工資薪金,也應(yīng)計(jì)入期間費(fèi)用(管理費(fèi)用)。 3.派出勞務(wù)人員之后,取得勞務(wù)派遣收入,應(yīng)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)收入”,具體如下:借:銀行存款、應(yīng)收賬款——用人單位貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)如增值稅按簡易計(jì)稅方式計(jì)稅,則會計(jì)處理如下:借:銀行存款、應(yīng)收賬款——用人單位貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅 4.計(jì)提派出人員的工資薪金、社保金等,應(yīng)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本”,具體如下:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬——工資薪金應(yīng)付職工薪酬——社保金 5.支付派遣人員的工資,應(yīng)借記應(yīng)付職工薪酬——工資薪金,貸記銀行存款。
2023-12-28
您好,也是計(jì)提勞務(wù)費(fèi),因?yàn)橄履臧l(fā)獎金時也是開的勞務(wù)費(fèi)
2023-12-28
同學(xué)你好,年終獎要計(jì)提,是記入費(fèi)用科目,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬。
2023-12-28
你好,勞務(wù)派遣那邊能給你最好是讓他給你開到發(fā)票里面,你還是做勞務(wù)費(fèi)。
2024-02-01
這個和你工資是一樣開發(fā)票,你簡易計(jì)稅話,你這個對應(yīng)勞務(wù)派遣*(年終獎就可以)
2021-02-23
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