您好,就是銷項 減 進(jìn)項 減年初留底,如果我們每月都把進(jìn)和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,直接看這個科目就可 以了
賬上應(yīng)交稅費下哪些明細(xì)科目和增值稅報表哪些項目一一對應(yīng),有對應(yīng)關(guān)系?比如比賬上應(yīng)交稅費一進(jìn)項累計和增值稅附列表進(jìn)項累計數(shù)要一致,還有銷項稅額主表一致?然后呢?轉(zhuǎn)出未交和未交增值稅和哪個表哪個數(shù)據(jù)對上?是主表應(yīng)納稅額累計數(shù)嗎?有些不清楚???老師,請指教?
老師你好,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額這個科目,本年累計金額和余額不一致是什么原因
老師晚上好,增值稅主表本年累計應(yīng)納稅額欄金額和會計賬哪個科目核對?
老師晚上好,增值稅主表本年累計應(yīng)納稅額欄金額7萬,這個應(yīng)納稅額和會計賬應(yīng)交稅費哪個科目核對?
老師晚上好,增值稅主表本年累計應(yīng)納稅額欄金額7萬,這個應(yīng)納稅額和會計賬應(yīng)交稅費哪個科目核對?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
不是只有銷項大于進(jìn)項的時候轉(zhuǎn)未交增值稅么,所以不是每月都轉(zhuǎn),還是沒太懂老師的意思
您好,您的分錄是完全按稅法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項大于進(jìn)項的時候轉(zhuǎn)未交增值稅,本月的?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 余額也是0了,還是只要看?應(yīng)交稅金-未交增值稅這個科目的余額,這就是我們的留抵