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老師晚上好,增值稅主表本年累計應(yīng)納稅額欄金額7萬,這個應(yīng)納稅額和會計賬應(yīng)交稅費哪個科目核對?

2023-12-28 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-28 21:43

您好,就是銷項 減 進(jìn)項 減年初留底,如果我們每月都把進(jìn)和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,直接看這個科目就可 以了

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快賬用戶9951 追問 2023-12-29 05:58

不是只有銷項大于進(jìn)項的時候轉(zhuǎn)未交增值稅么,所以不是每月都轉(zhuǎn),還是沒太懂老師的意思

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齊紅老師 解答 2023-12-29 06:03

您好,您的分錄是完全按稅法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項大于進(jìn)項的時候轉(zhuǎn)未交增值稅,本月的?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 余額也是0了,還是只要看?應(yīng)交稅金-未交增值稅這個科目的余額,這就是我們的留抵

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您好,就是銷項 減 進(jìn)項 減年初留底,如果我們每月都把進(jìn)和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,直接看這個科目就可 以了
2023-12-28
一般納稅人應(yīng)核對應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅金-未交增值稅貸方
2023-12-28
學(xué)員朋友您好,增值稅主表的本年累計應(yīng)納稅額欄金額應(yīng)該與“應(yīng)交稅費”科目核對。在會計科目中,“應(yīng)交稅費”是指企業(yè)在當(dāng)前會計期間已經(jīng)發(fā)生但尚未支付的各種稅費,包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加等。
2023-12-26
您好,因為應(yīng)交稅費-未交增值稅,表示應(yīng)該繳納的增值稅,所以是和這個科目核對的
2023-12-29
你好,一般納稅人在未交增值稅。
2024-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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