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老師晚上好,增值稅主表本年累計應納稅額欄金額和會計賬哪個科目核對?

2023-12-26 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-26 21:51

學員朋友您好,增值稅主表的本年累計應納稅額欄金額應該與“應交稅費”科目核對。在會計科目中,“應交稅費”是指企業(yè)在當前會計期間已經發(fā)生但尚未支付的各種稅費,包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、城市維護建設稅、教育費附加等。

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快賬用戶3705 追問 2023-12-27 08:23

老師,能具體講講邏輯關系怎么核對呢?比如主表應納稅額本年累計是7萬,我要跟賬上應交稅費哪個科目核對啊

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齊紅老師 解答 2023-12-27 08:28

把應交稅費末做科目的貸方余額加起來核對

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學員朋友您好,增值稅主表的本年累計應納稅額欄金額應該與“應交稅費”科目核對。在會計科目中,“應交稅費”是指企業(yè)在當前會計期間已經發(fā)生但尚未支付的各種稅費,包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、城市維護建設稅、教育費附加等。
2023-12-26
您好,就是銷項 減 進項 減年初留底,如果我們每月都把進和銷項結轉到 應交稅金-未交增值稅,直接看這個科目就可 以了
2023-12-28
一般納稅人應核對應交稅費-應交稅金-未交增值稅貸方
2023-12-28
您好,因為應交稅費-未交增值稅,表示應該繳納的增值稅,所以是和這個科目核對的
2023-12-29
你好,一般納稅人在未交增值稅。
2024-01-02
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