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Q

老師,公司是小規(guī)模納稅人。 公司第四季度收入是973880.05 增值稅是交9738.80 那附加稅分別是交多少呢? 另外,公司本年度是有15的利潤,但是上一年度虧損40多萬,請問本年度所得稅還要交嗎?

2023-12-28 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-28 15:34

不加稅就是增值稅的6%

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齊紅老師 解答 2023-12-28 15:34

這個所得稅是不需要交的

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快賬用戶8069 追問 2023-12-28 15:37

城建稅=9738.8*7%*50%=340.858 教育費(fèi)=9738.8*3%*50%=146.082 地方教育=9738.8*2%*50%=97.388

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快賬用戶8069 追問 2023-12-28 15:37

稅金及附加是這樣算的么

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齊紅老師 解答 2023-12-28 15:37

小規(guī)模納稅人還是可以再減半征收的

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快賬用戶8069 追問 2023-12-28 15:39

這不已經(jīng)減半了么

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齊紅老師 解答 2023-12-28 15:39

啊,抱歉,不好意思,看錯了,那就可以了

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快賬用戶8069 追問 2023-12-28 15:42

好的,還有30萬的實(shí)收資本,需要繳多少印花稅呢?然后怎么做賬?老師

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齊紅老師 解答 2023-12-28 15:42

300000*萬分之五/2 這個印花稅是這么來算的

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快賬用戶8069 追問 2023-12-28 15:44

也是減半征收了對吧

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快賬用戶8069 追問 2023-12-28 15:44

那印花稅做賬是怎么做呢?那個科目

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齊紅老師 解答 2023-12-28 15:45

借:稅金及附加? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? 貸:銀行存款

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快賬用戶8069 追問 2023-12-28 15:46

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-28 15:48

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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不加稅就是增值稅的6%
2023-12-28
你好,這個不能結(jié)轉(zhuǎn)到一季度。
2021-12-08
1.(160+50+45+5+40)/(1+適用征收率)-95-35-60) 2. 增值稅(160+50+45+40+5)/(1+適用征收率)*征稅率 附加稅看你們注冊在城六區(qū)還是郊區(qū) 郊區(qū) 532 城區(qū) 732 所得稅 按照上述1計算的結(jié)果*5% (假設(shè)符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))
2023-11-27
你好,俺這累計利潤總額繳納的。
2022-09-22
你好,這個不需要交
2024-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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