不加稅就是增值稅的6%
老師,您好!我們公司是小規(guī)模納稅人的小微利企業(yè),公司是20年成立的,20年是虧損的,21年盈利了,已經(jīng)完全彌補(bǔ)了前一年度的虧損了,現(xiàn)在第一季度也有利潤10萬多了,那第一季度報稅的時候我們是需要按5%還是2.5%計提預(yù)繳企業(yè)所得稅呢?
所得稅是按季度交還是累計交,因?yàn)楣局澳甓仁翘潛p,第三季度有一筆大的預(yù)付款收入,成本票少,那么利潤就高,第三季度交所得稅的時候是要交稅還是累計計算所得稅?
A公司為小規(guī)模,地址在北京 第一季度收入:160萬,支出95萬, 第二度收入:50萬,支出35萬, 第三4度收入45萬 支出60萬 第四季度收入:40萬普票,5萬專票,支出50萬. 請問:1.A公司一年應(yīng)納稅額是多少? 2.增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額分別是多少?
老師,公司是小規(guī)模納稅人。 公司第四季度收入是973880.05 增值稅是交9738.80 那附加稅分別是交多少呢? 另外,公司本年度是有15的利潤,但是上一年度虧損40多萬,請問本年度所得稅還要交嗎?
老師您好,公司有小規(guī)模和一般納稅人 ①一般納稅人 二三年的1,2季度是盈利,三四季度是虧損,全年下來是虧損。涉及到退所得稅 ②小規(guī)模納稅人1~3季度都盈利,四季度因?yàn)槿霂ち俗赓U房產(chǎn)的發(fā)票。所以四季度微虧。全年是盈利,也涉及到退所得稅 請問老師所得稅退稅是得在網(wǎng)上填寫退稅報表嗎 還有是先報23年報還是先報24年一季度的報表
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票???
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
這個所得稅是不需要交的
城建稅=9738.8*7%*50%=340.858 教育費(fèi)=9738.8*3%*50%=146.082 地方教育=9738.8*2%*50%=97.388
稅金及附加是這樣算的么
小規(guī)模納稅人還是可以再減半征收的
這不已經(jīng)減半了么
啊,抱歉,不好意思,看錯了,那就可以了
好的,還有30萬的實(shí)收資本,需要繳多少印花稅呢?然后怎么做賬?老師
300000*萬分之五/2 這個印花稅是這么來算的
也是減半征收了對吧
那印花稅做賬是怎么做呢?那個科目
借:稅金及附加? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? 貸:銀行存款
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!