工會(huì)的經(jīng)費(fèi)上交涉及到會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)以及企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)和其他單位的收入。具體上交的經(jīng)費(fèi)比例如下: 1.會(huì)員交納的會(huì)費(fèi):每月工資收入的0.5% 。 2.企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)和其他單位的收入:全部收入的2%。 這兩部分合計(jì)后,上級(jí)工會(huì)一般會(huì)按照60%的比例進(jìn)行返還,但具體返還比例可能會(huì)根據(jù)地區(qū)和工會(huì)的規(guī)定有所不同。

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我單位沒(méi)錢(qián)發(fā)工資了,然后要向上級(jí)部分借,應(yīng)該寫(xiě)收款收據(jù)嗎?還是直接上級(jí)開(kāi)發(fā)票轉(zhuǎn)賬給我們就可以
你好老師,我們12月的工資1月份發(fā),這個(gè)月做工會(huì)經(jīng)費(fèi)是有兩部分,一部分是11的工資的2%,另一部分是預(yù)估12的工資,還有12月的預(yù)估工資的2%,這樣的話(huà),我2021年一月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),就把預(yù)估的工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了,不做調(diào)整嗎,我們按季度繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
老師好,我目前接觸到工程建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),我們是上級(jí)發(fā)包給我們工程,我們又把工程發(fā)包給施工個(gè)人,作為我們,上級(jí)把工程款撥付給我們,我們應(yīng)該怎樣使用這筆資金,我們現(xiàn)在已經(jīng)把部分工程款預(yù)付給施工方,后面該如何管理和規(guī)范使用這筆資金,以及正確的賬務(wù)處理
老師,我咨詢(xún)一下,現(xiàn)在上級(jí)工會(huì)不給返,給稅務(wù)交的時(shí)候也只是交2%的40%,那計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候是光按工資總額2%的60%吧撥給本單位工會(huì)的提出來(lái),稅務(wù)那部分交的時(shí)候在提,還是一次性提出來(lái)
老師,單位事業(yè)賬按照工資2%撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)給單位的工會(huì)賬戶(hù),工會(huì)賬戶(hù)上解工會(huì)費(fèi)記賬的時(shí)候,計(jì)入應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi),該項(xiàng)支出在決算表里算進(jìn)其他支出,年末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi),在確認(rèn)的時(shí)候是不是應(yīng)該,借:撥繳經(jīng)費(fèi)收入/其他支出 貸:應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi);上交經(jīng)費(fèi)時(shí),借:應(yīng)交上級(jí)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款。我沒(méi)有記確認(rèn)這一步,直接記得上交的那一步。
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車(chē)輛為啥要消費(fèi)稅視同銷(xiāo)售 書(shū)上說(shuō)移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來(lái) 第三個(gè)問(wèn)題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話(huà),因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞?lái)確定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤(rùn)總額假設(shè)1000萬(wàn)是把永久性差異比如罰款100萬(wàn)給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來(lái)就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來(lái)走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒(méi)發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開(kāi)票15萬(wàn),增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社保基數(shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開(kāi)具收入正數(shù)5萬(wàn),未開(kāi)票負(fù)數(shù)5萬(wàn),填寫(xiě)增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬(wàn),現(xiàn)主表匯總是0,分類(lèi)2是正數(shù)5萬(wàn),這樣對(duì)嗎?還是說(shuō)2那很也是填寫(xiě)0呢?
老師認(rèn)繳100萬(wàn)還沒(méi)有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢(qián)。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒(méi)結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢(qián)的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有建筑機(jī)械,可以開(kāi)建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


老師,交經(jīng)費(fèi)的時(shí)候勞務(wù)派遣員工也是應(yīng)發(fā)工資*2%嗎
對(duì)的 這個(gè)也是一樣的
老師, 請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣人員的年終獎(jiǎng)也算在應(yīng)發(fā)里面嗎
對(duì)的 這個(gè)也算在應(yīng)發(fā)里面