你好? 合同上是怎樣約定的尼??
乙方建筑勞務(wù)公司收到甲方建筑企業(yè)工程款,一部分轉(zhuǎn)入乙方的公戶,一部分轉(zhuǎn)給工人卡上(這部分卡不是真實的發(fā)工資,只是以代發(fā)工資的名義收工程款),后面這部分賬怎么處理
老師,我們是建筑公司,我們在甲方包下來的項目又分包給個人一部分活,現(xiàn)在是我們給甲方開了發(fā)票 甲方?jīng)]錢給 想用房子抵欠我們的工程款,我們又不想這房子入到公司名下,想直接抵給哪個在我們公司包活干的個人 可以嗎??
老師!我們建筑公司欠工程公司50萬,工程公司欠建筑公司法人190萬,我們簽了三方協(xié)議,工程公司還有190萬的未收回的應(yīng)收賬款,我們抵賬給了建筑公司法人,但是這樣一來的話建筑公司還欠工程公司的50萬往來款未處理,工程公司賬戶異常不能走賬,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較合理
問一個實際業(yè)務(wù),甲方(商貿(mào)公司)和乙方(建筑公司)簽了10萬元的建筑合同,因為建筑施工問題甲方罰了乙方5千元,工程完畢甲方在工程款里減出來5千元,直接支付乙方9萬5千元,乙方應(yīng)該給甲方開具10萬元發(fā)票,還是9萬5千元發(fā)票?分錄怎么做呢?
工程未完工,甲方把未完工的房屋抵頂工程款支付給建筑公司,這部分的土地證甲方直接過戶到建筑公司的法人名下了,現(xiàn)在建筑公司應(yīng)該如何處理這部分業(yè)務(wù)?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
合同上沒有約定付款方式
你好? 抵單位錢為啥寫個人名下了 是這個?
這個不知道領(lǐng)導(dǎo)怎么考慮的。老師,我想問,這部分資產(chǎn)是不是應(yīng)該以評估價,按預(yù)收款申報繳納增值稅?
你好,正常是房屋有正常售價的,然后他欠咱多少錢咱就一抵,然后差額就相互你欠他的你就給他付錢,他欠你的他給你付錢就是這樣。
嗯,問題是現(xiàn)在我單位還沒有給甲方開工程發(fā)票,我是擔(dān)心收到預(yù)收款不申報增值稅,有稅收風(fēng)險,但是收到的又是房屋不是錢,就是不確定用不用先申報
這個房現(xiàn)在還不能銷售辦證
你好,咱符合收入確認(rèn)條件就要申報納稅。
那這個符合吧?
如果你們已經(jīng)提供服務(wù)了,并且確定了收款時間。你這個就要確認(rèn)收入了。