你好,你看看是不是你填寫錯了地方?
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
老師您好,公司購買的車輛在電子稅務(wù)局申報繳納車輛購置稅的時候價外費用合計是什么意思?怎么填寫
電子稅務(wù)官網(wǎng)首頁提示:根據(jù)您(單位)增值稅納稅申報信息分析,您可能符合《財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(2019年第39號)或《財政部稅務(wù)總局關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(2019年第87號 )生活服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減的稅收政策,如您按照上述規(guī)定自主判斷符合生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計抵稅稅收相關(guān)政策,可以向稅務(wù)機關(guān)提交《適用增值稅加計抵減政策的聲明》,按規(guī)定填寫增值稅申報表。請問加計抵減是什么意思哈?
你好,老師,我們公司買了新車,然后交車輛購置稅的時候,我們會計不愿意出門去車管所,然后就把這個錢轉(zhuǎn)給公司的一個管理人員(個人)賬戶上,然后出納用公賬付款給管理人員(個人)賬戶上,還在付款用途那里備注車輛購置稅,再由我們公司的管理人員個人賬戶轉(zhuǎn)給車管所,請問這個合規(guī)嗎。這個怎么寫記賬憑證,怎么做賬,因為一般公賬是不允許直接付款給個人的,我想把賬做合規(guī)點,是不是要讓管理人員個人寫個報銷單呀,還是怎么操作呀
老師你好,請問在網(wǎng)上稅務(wù)局怎么申報車輛購置稅的時候,納稅人類型選不了單位,頁面提示如下 單位納稅人:只展示有正常登記信息的可辦理的掛牌地。若列表中無需要選擇的掛牌地,請到掛牌地稅務(wù)機關(guān)辦理稅務(wù)登記。 請問在網(wǎng)上稅務(wù)怎樣登記,有什么步驟
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
找到計稅的地方了,現(xiàn)在公司購買新能源免稅車輛還要自己在電子稅務(wù)局上做車輛購置稅申報嗎
這個免征倒是不用申報的,不過你最好和稅務(wù)局確認一下
說是上牌需要看申報表,稅務(wù)局就說讓我們自己自己在電子稅務(wù)局上申報
那您可以問一下詳細的申報步驟