可以的,可以這樣處理的正常入賬就行了。
我們公司為小規(guī)模農(nóng)業(yè)種養(yǎng)公司,采購種苗的供應(yīng)商一直未給我們開發(fā)票,也就是沒有庫存商品,我們給供應(yīng)商匯款都是做的預(yù)付,但是7月份的時候他們開了銷售發(fā)票給客戶,我這邊是不是要先做一筆暫估入賬的憑證,然后再做這張銷售的憑證,如果是,請問是如何做分錄的?
老師,這次季報(bào)的時候,出現(xiàn)了一點(diǎn)小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)置報(bào)稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
我想咨詢下,我這邊有一家公司,開的發(fā)票,是大潤發(fā)的,但是開票的時候給各個分店分開開的,公司抬頭和稅號都不一樣,幾百張發(fā)票,那我做賬的時候,可以放在一起做憑證嗎,應(yīng)收賬款就寫大潤發(fā),還說我也要按照每張發(fā)票做分錄
老師,因?yàn)槲覀兊暮贤痤~有時候一筆訂單金額比較大,有200多萬的,但是客戶要開發(fā)票,又一下子不能打款這么多過來,第一次打款了150萬,然后后面要開發(fā)票再打款,那我做憑證要把這個合同復(fù)印幾次來做嗎?因?yàn)榭赡馨l(fā)票分幾次開了,還有如果發(fā)票開具有些又是合并幾個合同一起開的,那我是把幾個合同放在一起做一筆憑證裝訂咯?
小紅書收入問題求解答,一開始想以訂單發(fā)貨時間的客戶實(shí)付+平臺優(yōu)惠為收入,費(fèi)用是平臺傭金+分銷傭金,收入-費(fèi)用等于到賬資金,后來在結(jié)算賬單的時候發(fā)票管理有3張發(fā)票分別是平臺傭金,分銷傭金,負(fù)數(shù)的平臺優(yōu)惠,咨詢平臺意思傭金和優(yōu)惠是一個抬頭可以互抵,但是目前平臺優(yōu)惠負(fù)數(shù)金額大于平臺傭金,可以先不開等合計(jì)是正數(shù)再開,后面再把之前做的多余的收入沖掉?分銷傭金不是一個抬頭可以先開,但我在平臺申請分銷傭金發(fā)票的時候不讓我開,顯示要和負(fù)數(shù)一起開,但是它們又不是一個抬頭,問客服讓我給平臺開一張平臺優(yōu)惠的正數(shù)金額,這樣我發(fā)票管理的負(fù)數(shù)票可能就沒了,請問我能給平臺開嗎這樣操作我如何確認(rèn)收入,或者說有沒有其他好方法
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
同類的業(yè)務(wù)可以匯總進(jìn)行賬務(wù)處理。
都是大潤發(fā)的,但是開票的時候按照各個門店開票的
需要開單位名稱的發(fā)票是這樣。
那我就直接應(yīng)收賬款一筆做,然后后面再付明細(xì),各個分店的收款記錄就行了吧
開發(fā)票不是開單位名稱的,那這樣不行不能稅前扣除的。
你看一下你開票開的對不對?這點(diǎn)要注意。
我對每個門店開的是正常的專票,每個門店店名,稅號都不一樣
那你這種情況是屬于單獨(dú)的營業(yè)執(zhí)照,那是分別核算分別做賬的不是做在一個單位是這樣。
咱們實(shí)際是收票方對不要 我們是開票方,開票,然后賬務(wù)處理匯總的,然后明細(xì)分出來,這樣行。
老師,你說的話看不懂,不通順
咱們是開票方還是收票方?
咱們要是對外開發(fā)票。像你說的這種處理可以。
就應(yīng)收賬款的明細(xì)區(qū)分開來就行了,然后收入可以匯總這樣處理對的。