你好可以的 報(bào)關(guān)單里面寫人民幣就可以
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)用歐元,收匯也是歐元,那么我們開出口發(fā)票應(yīng)該按照哪個(gè)幣種來開具?(需要折算成美元,再換算成人民幣,來開具嗎?)
老師,外貿(mào)公司進(jìn)口貨物,美元進(jìn)口,換算在人民幣,10月18日進(jìn)口,當(dāng)天是周未,我匯率以上周五16號計(jì)算,還是下周一19號?
老師,請問國內(nèi)2家公司交易,可以用美元結(jié)算嗎 業(yè)務(wù)發(fā)生完全在國內(nèi) 因?yàn)槲覀兊目蛻羰呛蛧夤窘Y(jié)算的,客戶想和我們美元結(jié)算,我們想要人民幣結(jié)算
外貿(mào)企業(yè),發(fā)生出口業(yè)務(wù),應(yīng)收,應(yīng)付,美元結(jié)算,是不是一定要期末調(diào)匯?采用季度或年調(diào)匯可以嗎?上期忘調(diào)了,怎么辦?
老師,你好,我公司是外貿(mào)企業(yè),出口貨物的結(jié)算用人民還可以嗎?還是要求一定要用美元結(jié)算
老師 你好 廢紙皮收入交幾個(gè)點(diǎn)稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計(jì)提保險(xiǎn)的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1200 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險(xiǎn)費(fèi)1800 這樣做憑證是不是管理費(fèi)用多計(jì)提了?因?yàn)樵谟?jì)提管理費(fèi)用的時(shí)候包含了個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報(bào)廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個(gè)子公司合并,在合并報(bào)表時(shí)被合并公司有實(shí)收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計(jì)是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報(bào)銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
那要是報(bào)關(guān)單上寫著美元結(jié)算,實(shí)際用人民幣結(jié)算這樣可以嗎?
用現(xiàn)金結(jié)算可以嗎?
不可以的,必須是美元。
好的,人民幣現(xiàn)在不是不具有結(jié)算功能嗎?
你好,可以,但是你報(bào)關(guān)單和你收到的錢得是一樣的。
好的,知道了,謝謝
老師,那我報(bào)關(guān)單上寫著人民幣結(jié)算,但實(shí)際是用現(xiàn)金結(jié)算可以嗎?
用私人賬戶收這筆結(jié)算款可以嗎?
還是必須要公司賬戶
多少錢用現(xiàn)金規(guī)定的是1000,你們不到1000?
必須公戶 出口的,你不要個(gè)人賬戶收錢 需要結(jié)匯 向銀行那邊申報(bào)的
好的,知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,還有個(gè)問題,出口結(jié)算要是1000以下就可以使用現(xiàn)金結(jié)算,不同走公戶是嗎?
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。