你好,按照剩余的來(lái)就行。
老師公司在籌建期間發(fā)生的裝修費(fèi),計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分3年攤銷,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 36萬(wàn) 貸:銀行存款 36萬(wàn) 每期攤銷借:管理費(fèi)用—裝修費(fèi)攤銷 1萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 1萬(wàn),籌建期結(jié)束攤銷的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用 —開(kāi)辦費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用?
老師,之前辦公室裝修,計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還未攤銷完。現(xiàn)在辦公室維修又增加了裝修費(fèi),是合計(jì)到未攤銷完的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中在剩余的租賃期內(nèi)重新計(jì)算攤銷嗎。
去年年底暫估了130萬(wàn)的裝修費(fèi),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開(kāi)始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來(lái)了300萬(wàn)的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬(wàn),1月來(lái)的票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬(wàn),貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬(wàn)。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對(duì)嗎
新租廠房裝修,收到部分裝修發(fā)票,是先將此部分計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用先做攤銷,還是等其他裝修完成后一起再做攤銷?另外攤銷是當(dāng)月計(jì)提還是次月?攤年限是以承租時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行攤銷還是可以3年完成攤銷?
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——裝修費(fèi),有增加費(fèi)用那我攤銷時(shí)是不是拿(上月期末余額借方+本月增加費(fèi)用)/攤銷時(shí)間,就是我本月增加后的攤銷費(fèi)用
公司要注銷先注銷稅務(wù)后注銷工商,銀行是在最前面注銷嗎
為什么!代賬要求餐飲店做點(diǎn)無(wú)票收入
樸老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是做免稅處理,不抵抗進(jìn)項(xiàng),還是跟正常銷售,抵扣進(jìn)項(xiàng)???
老師,您好,我們公司借錢(qián)給別人,收到對(duì)方支付的利息100萬(wàn)(1個(gè)月的),要交哪些稅,交多少
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但留了一部份未認(rèn)證,如何結(jié)轉(zhuǎn)及繳納增值稅稅
老師,接著上個(gè)問(wèn)題,可稅前扣除發(fā)票有,所以才在2025年4月補(bǔ)錄入,具體又是怎么做呢
老師月底需要計(jì)提要交的增值稅額嗎
老師,銷售海鮮干貨開(kāi)票內(nèi)容要開(kāi)什么大類?水產(chǎn)品加工?
樸老師,碼頭抗大包的,開(kāi)勞務(wù),大類應(yīng)該選擇什么?
因2021年多計(jì)提了一筆附加稅,現(xiàn)在調(diào)回來(lái),因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅,我更改了2021年的年度申報(bào)表,因當(dāng)年是彌補(bǔ)虧損的所以不需要交稅,那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理?
意思是說(shuō)比如今年三月確認(rèn)的攤銷,10月追加的,金額還按原來(lái)三月剩余的時(shí)間攤
是的,對(duì)的,是這么做的。
是十月份生余的,當(dāng)月的。
那是按原來(lái)的剩余的月份直接除還是還按三年第一月多攤銷一點(diǎn)呢?
十月份發(fā)生的,你按照剩余的使用時(shí)間一塊,從11月份開(kāi)始分?jǐn)偩托?現(xiàn)在也不用補(bǔ)攤銷,你也不用增加攤銷時(shí)間