借固定資產(chǎn),貸其他應付款。
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時支付了部分款項。借:在建工程,應交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應付賬款可以嗎
老師我想問一下、借:固定資產(chǎn)10000:借:應交稅費進項稅1000:貸:其他應付款11000,借:其他應付款11000,貸:銀行存款。這筆分錄做了、然后固定資產(chǎn)錄入卡片金額按照11000來錄不對吧
老師我想問一下、財務購買固定資產(chǎn)、借其他應付款、貸銀行存款(發(fā)票沒有來)現(xiàn)在想要把這一部分固定資產(chǎn)暫估入帳怎么做呢
老師我想問一下、購買固定資產(chǎn)、借應付賬款、貸銀行存款、資產(chǎn)已經(jīng)收到了、但是發(fā)票沒有收到、固定資產(chǎn)可以暫估入賬么
老師,校車運營費用的工資福利費包括員工的社保嗎
你好,老師,像那種高速過路費發(fā)票,業(yè)務員來報銷,一次二十多張,那個金額都幾十塊錢。這種過路費發(fā)票可以要求開一張總金額出來嗎
老師,繳納印花稅,做憑證,如何計提科目,還是直接借稅金及附加印花稅,貸銀行存款,需要計提嗎?計提如何做憑證
我把這個分錄做了 借管理費用 60 貸應付職工薪酬-福利費60 借應付職工薪酬-福利費60 貸應付職工薪酬-福利費60 這個分錄負債一增一減沒影響平衡等式把
老師你好,請問非貨幣性資產(chǎn)交換,雙方資產(chǎn)都必須是非貨幣性資產(chǎn)嗎?如果是這樣,為什么換入存貨也算非貨幣性資產(chǎn)交換啊
請問一下我們公司想要收外匯,銀行說不需要開通外幣賬戶直接轉(zhuǎn)國內(nèi)基本戶就可以,但是我們外商轉(zhuǎn)外匯需要我們提供外幣賬戶才能轉(zhuǎn),想知道怎么處理呢?
老師 我們銷售輪胎 從外面采購過來的輪胎進行組裝 貨到了付給工人的裝卸費記到主營業(yè)務成本還是???
老師,個體工商戶的經(jīng)營所得稅是按月報還是按季度申報
老師,我發(fā)現(xiàn)公司23年的印花稅200忘交了,我現(xiàn)在25年給交上,那么25年匯算清繳時,我是不是得調(diào)增200呀!老師匯算清繳怎么操作呢?
車間員工工傷保險理賠款,怎么做憑證
那如果后面發(fā)票來了要怎么處理呢
借其他預付款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸其他應付款。如果折舊不對的,需要調(diào)整。
暫估的需要把進項稅算上么
暫估。按照不含增值稅的來。
按照不含稅的么、那進項稅額要做么
對的是的,不做不做不做 暫估不需要考慮增值稅
好的、后面發(fā)票來了之后把暫估的紅沖正確的入賬固定資產(chǎn)、進項稅是吧
對的,是的,是這么做的。
那我盤點的時候、對于這一部分資產(chǎn)盤虧了我要怎么記賬呢
借:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益累計折舊貸:固定資產(chǎn)有關(guān)部門審批后作營業(yè)外支出借:營業(yè)外支出貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益
貸:固定資產(chǎn)暫估吧
對的,對的,是這么做的。
老師已經(jīng)抵扣的進項稅額怎么做轉(zhuǎn)出呢
你好,你說的轉(zhuǎn)出是什么意思?是結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
就是發(fā)票已經(jīng)抵扣了、對方要退回
如果是結(jié)轉(zhuǎn)的,借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
不是結(jié)轉(zhuǎn)的
那是什么原因?需要進項轉(zhuǎn)出還是怎么了?