收到商品和服務(wù)沒有?
往年預(yù)付款取不回發(fā)票的期末借方余額怎么處理
長期取不回來發(fā)票的預(yù)付款怎么處理
你好,老師預(yù)付賬款期末借方有余額,對方不開票了,因為21年就沒有合作了,那這個余額怎么處理好呢
預(yù)付賬款的期末余額怎么算啊,應(yīng)付賬款的借方發(fā)生額+預(yù)付賬款的借方發(fā)生額?
老師:應(yīng)付賬款借方,在預(yù)付賬款余額顯示,這個錢要不回來的,年底要怎么處理
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
預(yù)付水費
你好,那這個水費咱有沒有用呢?要用的話就正常計入成本費用,借成本費用貸預(yù)付賬款沒有成本票匯算清繳納稅調(diào)整。
水費20年多交了 后來有優(yōu)惠就產(chǎn)生了余額
你好 后面可以抵的不能抵 后面的水費嗎 能抵和上面處理一樣的?
要是優(yōu)惠就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入??
預(yù)付在借方余額
你好??水費20年多交了 后來有優(yōu)惠就產(chǎn)生了余額? 后面不能抵水費了嗎??
水廠沒有開發(fā)票
賬上看也沒有抵
你好 那就掛著 后面抵時 借成本費用,貸預(yù)付??
要是不能抵也收不回 借營業(yè)外支出,貸 預(yù)付?