是什么時候發(fā)生的?
老師,請問我去年有筆設(shè)計費(fèi),對方也開了發(fā)票4千多,我記到預(yù)付款,因?yàn)檫@個是工程前期的設(shè)計工作,去年還不知道接下來工程是否完工可以轉(zhuǎn)為固資,就先記在預(yù)付賬款,今年該工程中斷了,我這筆業(yè)務(wù)如何轉(zhuǎn)出來,分錄如何做?
老師,請問我去年有筆牌匾設(shè)計費(fèi),對方也開了發(fā)票4千多,我記到預(yù)付款,因?yàn)檫@個是工程前期的設(shè)計工作,去年還不知道接下來工程是否繼續(xù)可以轉(zhuǎn)為在建工程,就先借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,今年該工程中斷了,我這筆業(yè)務(wù)如何轉(zhuǎn)出來,分錄如何做?
稅款是打給個人 分錄應(yīng)該是計提 在掛往來 報銷的時間是沖往來 但是去年有兩筆忘記計提 直接支付就做了借其他應(yīng)付款 貸銀行 導(dǎo)致今年往來有余額 這個今年如何調(diào)整
跨年費(fèi)用如何調(diào)整。小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年少計提一筆工資,今年多了一筆計提工資。原分錄,借 管理—工資 100 貸 應(yīng)付職工薪酬 100。也就是這筆賬是在今年1月里的,本來應(yīng)該在去年的。那么調(diào)整分錄到底咋做?借 管理—工資100貸利潤分配—未分配利潤?這不是管理費(fèi)用多增加100了?
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財政撥款收入 借資金結(jié)存 貸財政預(yù)算收入 支出時是 借計提業(yè)務(wù)活動費(fèi)用工資福利費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 預(yù)算會計做對應(yīng)科目支出 請問現(xiàn)在這筆錢被退回來了該如何記賬
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
去年發(fā)生的業(yè)務(wù),今年才發(fā)現(xiàn)錯誤
學(xué)員朋友您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 工資科目,貸:短期借款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-X工資費(fèi)用
小規(guī)模納稅人也是這樣做賬嗎?
小規(guī)模納稅人也可以選擇小規(guī)模是屬于稅法概念與會計的選擇關(guān)系不大