你好同學(xué),一會發(fā)給你!
老師好,有一個很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
老師,請問我去年有筆設(shè)計費(fèi),對方也開了發(fā)票4千多,我記到預(yù)付款,因為這個是工程前期的設(shè)計工作,去年還不知道接下來工程是否完工可以轉(zhuǎn)為固資,就先記在預(yù)付賬款,今年該工程中斷了,我這筆業(yè)務(wù)如何轉(zhuǎn)出來,分錄如何做?
老師你好!我們合作社承包了地方政府一項防沙放風(fēng)種植梭梭的工程,工程中雇傭了很多農(nóng)民工,政府為了我們能按時給農(nóng)民工發(fā)工資,就讓我們又單獨(dú)設(shè)立了農(nóng)民工工資保證金賬戶。每個工程開工前必須繳納一定的保證金才可以正常種植! 這個保證金是法人自己墊付的款。 前期我也咨詢過你們的老師,他們讓這樣處理會計分錄:借:其他應(yīng)收款/保證金,貸:其他應(yīng)付款/法人 銀行收到保證金時: 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款/保證金。 那么請問老師如果以后這筆保證金要是退回,如何做會計分錄???
老師,請問我去年有筆牌匾設(shè)計費(fèi),對方也開了發(fā)票4千多,我記到預(yù)付款,因為這個是工程前期的設(shè)計工作,去年還不知道接下來工程是否繼續(xù)可以轉(zhuǎn)為在建工程,就先借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,今年該工程中斷了,我這筆業(yè)務(wù)如何轉(zhuǎn)出來,分錄如何做?
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來收到的工程款甲方對公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,每一次明細(xì)賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉(zhuǎn)到了個人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計小白,謝謝老師了
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
好的。我們是小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)準(zhǔn)則
是19年底記賬,今年調(diào)賬
你好,直接計入管理費(fèi)用或者成本 借 管理費(fèi)用或者其他成本科目 貸預(yù)付賬款 就可以了!
不用先紅沖掉原來那筆業(yè)務(wù),再重新做嗎
如果涉及到去年的費(fèi)用或者成本年終匯算是把它t出來不計入當(dāng)年當(dāng)期損益就可以了
資產(chǎn)類科目可以直接轉(zhuǎn)為費(fèi)用類的嗎
你好,是根據(jù)業(yè)務(wù)核銷來做賬務(wù)處理,不分是否能不能轉(zhuǎn)的情況!
“如果涉及到去年的費(fèi)用或者成本年終匯算是把它t出來不計入當(dāng)年當(dāng)期損益就可以”這個怎么理解
你好是的是的同學(xué)!
按道理19年發(fā)票也收到了款也付了,但因為不知道工程還繼不繼續(xù),也沒法入在建工程,只能等后續(xù),今年通知說中斷,才想著這個調(diào)賬。
??!不懂老師說的那個涉及費(fèi)用t出來的意思,能否解釋下
意思就是比如你把去年的費(fèi)用1000做到了今年,那么年終匯算。就把1000的費(fèi)用減點(diǎn)!再申報年報!
意思就是比如你把去年的費(fèi)用1000做到了今年,那么年終匯算。在納稅調(diào)整那里就把1000的費(fèi)用減掉調(diào)整!再申報年報!
按老師的意思,就是我19年這筆預(yù)付,今年調(diào)整為管理費(fèi)了,就要在今年年終納稅調(diào)整把這筆數(shù)給剔除再申報是吧?
是的呢同學(xué)就是不能做當(dāng)年費(fèi)用!
噢。那我今年這個月就直接做借:管理費(fèi)貸預(yù)付賬款,不用沖銷原來的再做一筆費(fèi)用的咯?
那我的摘要要怎么寫,這個也不能算錯帳吧,只是業(yè)務(wù)中斷導(dǎo)致這樣調(diào)整
??!老師怎么說呢
不用沖原來的那筆了,摘要可以寫調(diào)整2019年**費(fèi)用,就可以了!
老師,電子稅局申領(lǐng)開票最高限額25本,是不是就是25張發(fā)票的意思,還是說1本包含幾張發(fā)票的?我看專票寫的是份,普票是本。
你好同學(xué)。是份數(shù)!就是可以領(lǐng)取25分,一般本是手開或者定額以本發(fā)放,一本有多少份的這意思!
那老師,比如每月最高限額領(lǐng)25份,我第一次領(lǐng)幾張,然后都還沒用可以再領(lǐng)嗎
你好如果只能領(lǐng)25份,還沒用是不能再領(lǐng)了,你要開具發(fā)票后,可以把開具的驗舊了了就可以領(lǐng),比如現(xiàn)在你領(lǐng)25份,開了5份,然后你可以再領(lǐng)5份!最多領(lǐng)25份