同學(xué),你好 有發(fā)票嗎?
老師,我想請問一下怎么做預(yù)算。 比如現(xiàn)在是一月份我有一個全年各部門分月的預(yù)算表,假設(shè)各月預(yù)算數(shù)不變,一月底的時候我們會看各部門費(fèi)用有沒有超支,比例是實(shí)際發(fā)生費(fèi)用除以全年預(yù)算數(shù),比較對象是1/12,下個月再看全年預(yù)算就是一月實(shí)際發(fā)生費(fèi)用加后面十一個月的預(yù)算。 但這樣全年預(yù)算就隨著我YTD的數(shù)改變一直在變化,二月底我再做預(yù)算時,實(shí)際發(fā)生數(shù)變成了一月和二月的合計(jì)數(shù),現(xiàn)在我的全年預(yù)算數(shù)是前兩個月的實(shí)際加上后十個月的預(yù)算數(shù)。我一直是這樣做的,但老板今天指出來為什么有個部門這個月花了很多錢可是這個月的全年預(yù)算比上個月的還要高。所以我應(yīng)該卡死全年預(yù)算的金額,然后按照實(shí)際數(shù)倒擠各月的預(yù)算數(shù)嗎?整不明白了……
老師您好我問的問題有點(diǎn)復(fù)雜,稅務(wù)局打電話要查我們2021年的賬,說有疑點(diǎn),我們報的個人經(jīng)營所得是查實(shí)征收的,2021年12份月的賬,之前的會計(jì)是按暫估的成本費(fèi)用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發(fā)票開回來了,會計(jì)就把應(yīng)付賬款,銷售費(fèi)用返方向沖銷了,然后按照實(shí)際發(fā)票入了成本費(fèi)用,但是這筆成本費(fèi)用是不是就變成一月份的了,報稅系統(tǒng)上的成本費(fèi)用也沒有改過來,我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙蒙的
請問我們每個月有計(jì)提一筆費(fèi)用,但是一直沒有支付,到年底累下來金額已經(jīng)很大了。這個費(fèi)用我們是按往年預(yù)估,也不知道今年是否有很大變動。這個年底需要調(diào)整嗎?還是說就掛在那里?金額確實(shí)大了點(diǎn)。
請問一下如果每個月是按照工時來把工資分配到工單里去,其中年終獎我們每個月會按正常的計(jì)提,但有時候受效益影響,可能會在年中或年底有一個很大的調(diào)整。那調(diào)整的這個月金額會導(dǎo)致工資數(shù)有很大變動,那如果還按這個數(shù)入到工單,這個月的工單金額會和其他月份差很多,這個要怎么解決呀?
我司最近發(fā)現(xiàn)一個問題,有一個技術(shù)軟件我們實(shí)際只有年度使用費(fèi),每年都要支付二十幾萬的使用費(fèi),去年我看金額以為是無形資產(chǎn),就按照無形資產(chǎn)入賬進(jìn)行了攤銷,直到今年下半年我們又需要支付同樣金額的費(fèi)用才知道這只是軟件的使用費(fèi)。對于我之前無形資產(chǎn)錯誤進(jìn)行計(jì)量賬務(wù)應(yīng)該如何調(diào)整?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
沒有,按理說今年是要按月支付的,但因?yàn)橐恍┣闆r,只付了兩個月后面就沒付了,我們按去年的付款數(shù)每個月計(jì)提了。
同學(xué),你好 那不行,暫估的費(fèi)用需要沖銷
但是我們確實(shí)是需要付的,只是因?yàn)橐恍┨厥馇闆r沒有付出去,應(yīng)該明年初會支付,難道費(fèi)用要全落到明年。
同學(xué),你好 不是,主要是發(fā)票,發(fā)票能取得嗎?
本來屬于今年的費(fèi)用不要預(yù)提嗎?
同學(xué),你好 需要預(yù)提暫估的,但是發(fā)票需要在匯算清繳之前取得
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利