你好可以的,操作沒問題。
老師您好,我想請(qǐng)假一下我們公司屬于核定征收,我們向個(gè)人買的材料款是直接對(duì)公支付給個(gè)人,但是個(gè)人沒有去代開發(fā)票給我們,我們是否可以根據(jù)我們支付的銀行款賬務(wù)上直接做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師我們物流公司,然后平臺(tái)給我們開的進(jìn)項(xiàng)票,我直接做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,然后現(xiàn)在成本高出收入好幾百萬,這樣可以嗎
老師我們物流公司 是個(gè)車隊(duì) 然后有好多沒有票的支出 我直接給他們掛到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本無票支出可以嗎
還有問題2:就是掛賬其他應(yīng)收款-掛 了好多都是以前累計(jì)到現(xiàn)在的無發(fā)票支出,(這個(gè)掛在公司 的一個(gè)同事賬上)都是實(shí)際支出,但就是沒有發(fā)票,然后這些無票支出我們也沒有入成本 ,差不多掛了400多萬 找賈蘋果老師回答,否則差評(píng)
你好,申報(bào)個(gè)稅時(shí)上個(gè)月有辭職的,這個(gè)月申報(bào)時(shí)是不是得把辭職人做離職呢?但是做了離職綜合所得申報(bào)怎么還顯示這么多人呢?
#提問#在a公司交社保。但是在b公司發(fā)工資。工作地也在b公司。請(qǐng)問工資和社保分錄該怎么做?賬務(wù)該怎么處理?
買的房產(chǎn),發(fā)票,可以一次性用來抵扣嗎
請(qǐng)問,只有飛機(jī)票,農(nóng)產(chǎn)品,車票可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?車票只限高鐵票嗎?
形成銷售產(chǎn)品時(shí)對(duì)外銷售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 高新材料的邊角料對(duì)外銷售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 這2句話怎么理解,會(huì)計(jì)分錄怎么做 對(duì)外銷售時(shí)不是已經(jīng)資本化了,進(jìn)去成本了嗎?怎么還沖勁減研發(fā)費(fèi)用
老師,2009年購(gòu)買舊廠房,2010年自建辦公場(chǎng)所,沒有對(duì)應(yīng)的相關(guān)發(fā)票,現(xiàn)在想要做固定資產(chǎn)應(yīng)該要怎么弄,需要準(zhǔn)備哪些資料
開票收入154819.69(專票,開票時(shí)已繳納稅費(fèi)),無票收入117082.76,出口免稅收入143839.6,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?有稅費(fèi)產(chǎn)生嗎?
老師,您好,我們公司是廠房轉(zhuǎn)租賃公司,有個(gè)保潔員客戶要支付2000元給保潔,然后我們公司發(fā)保潔員2000元,這2000元我們需要給對(duì)方開票嗎
請(qǐng)問收到轉(zhuǎn)賬支票,要給對(duì)方寫什么東西嗎
建設(shè)工程咨詢合同(可行性研究報(bào)告評(píng)估)屬于技術(shù)合同繳納印花稅嗎
老師那如果后期我有一部分來票補(bǔ)上了怎么做賬呢
你好!你紅字沖減,然后按發(fā)票重新做
老師我們這個(gè)是每車每趟的無票支出單獨(dú)做賬的 然后發(fā)票可能一起就回來了一大筆 那我需要怎么一起沖呢 還是單獨(dú)車沖呢
你好!你可以一起沖減
好的老師 謝謝辛苦
老師我們給司機(jī)飯費(fèi)和住宿補(bǔ)助 也可以放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本差旅費(fèi)里面嗎
你好!不用客氣的了
老師我們給司機(jī)飯費(fèi)和住宿補(bǔ)助 也可以放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本差旅費(fèi)里面嗎 還有順豐郵寄費(fèi) 也可以放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么
你好,是有發(fā)票的嗎?如果沒有發(fā)票的建議,你就直接進(jìn)入公司工資算了。 順豐這個(gè)可以入成本。
老師差旅費(fèi)那個(gè)沒有發(fā)票 就是公司按天給他們的補(bǔ)助 進(jìn)入工資的話 公司不想交那么多的社保 這個(gè)還有其他辦法嗎老師
你好,這個(gè)沒有好辦法,要么入福利費(fèi),要么入工資
老師入福利費(fèi)的話可以嗎 因?yàn)橐粋€(gè)月每個(gè)人要有5000元補(bǔ)助
你好,可以入福利費(fèi),但是你這種沒有發(fā)票,最終也還是要進(jìn)入工資。
老師到后來企業(yè)所得稅我直接調(diào)增可行嗎 不入工資的話
可以的,你可以調(diào)整。
老師我直接調(diào)增的話 不入工資就可以了是嗎
你好是的,可以這樣做。