你好,印花稅是只要簽訂合同了就要交稅,根據(jù)合同金額計(jì)算交稅。
老師好,租入個(gè)人出租商鋪?zhàn)鲛k公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
公司客戶基本不需要開發(fā)票,供應(yīng)商可以提供我們充足的進(jìn)項(xiàng),我們還需要給供應(yīng)商開具陳列(商品展示費(fèi)用)銷項(xiàng)發(fā)票,老板的意思是讓陳列的銷項(xiàng)加點(diǎn)未開票收入,再減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,每月交幾百塊錢稅就可以了,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好,請問公司12月和一家供應(yīng)商簽訂了進(jìn)貨合同金額15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他們預(yù)計(jì)到明年才能開收據(jù)且沒有發(fā)票,請問這個(gè)今年和明年我們怎么記賬,現(xiàn)在用交印花稅嗎,印花稅怎么記賬,謝謝老師
你好,我想問一下,供應(yīng)商給我們開的專票,其中有一個(gè)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)找不到了,抵扣聯(lián)還在。這種情況需要怎么處理?我要復(fù)印一下抵扣聯(lián)入賬嗎?謝謝了
你好,五月份剛認(rèn)定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報(bào)印花稅。三月份簽訂了一個(gè)購銷合同,供應(yīng)商在三月份給我們開了專票。這個(gè)專票我在五月份認(rèn)證的。我想問的是,我在申報(bào)第二季度印花稅的時(shí)候,還算上這塊印花稅嗎?申報(bào)的時(shí)候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
老師,在建的工程項(xiàng)目,印花稅計(jì)提和交納做什么科目?
公司幫員工集體申報(bào)個(gè)稅匯算清繳怎么操作
老師你好!我是新手小白,現(xiàn)在進(jìn)親戚的公司來記賬,親戚也是剛創(chuàng)業(yè),他現(xiàn)在有2個(gè)營業(yè)執(zhí)照,3個(gè)銀行U盾,我告訴他,我可能拿不下來,他就給我報(bào)了咱這個(gè)班學(xué)習(xí),也是才上課,覺得講的還挺好,我現(xiàn)在想問一下,我現(xiàn)在要買幾個(gè)賬本記賬呢?幾個(gè)銀行賬本?請老師給我說清楚一點(diǎn),我現(xiàn)在就去買,還有就是我怕給他的帳記成糊涂帳,老師,麻煩說一下,該咋記帳,不會(huì)變成糊涂帳
老師,請問貸款發(fā)放資金掛賬過渡戶,會(huì)計(jì)分錄怎么填寫
企業(yè)信用報(bào)告怎么看??
老師如何根據(jù)利潤表個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,編制科目余額表
23年度符合扣除6萬元費(fèi)用納稅人確認(rèn)扣除什么意思
老師,公司轉(zhuǎn)讓股權(quán),原股東個(gè)人轉(zhuǎn)新股東個(gè)人,需要申報(bào)哪些稅種?
如果合同是24年到期的,但是沒開發(fā)票,稅務(wù)上要求補(bǔ)稅,那我們只能按無票收入去補(bǔ)稅,,如果后期開票了,那不就是交了兩遍稅了,那怎么辦
請問營業(yè)執(zhí)照掛失,操作流程怎么做?
印花稅的繳納跟是否開具發(fā)票沒關(guān)系的。
沒看到合同,這種情況怎么處理那
沒簽訂合同的就不用交稅。