就是結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材當(dāng)然生產(chǎn)成本
公司采購硬件組件,已經(jīng)做了入出庫,現(xiàn)在在做分錄 ,請問在出庫時,主要付出庫單就可以么? 摘要:領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本---原材料---A 生產(chǎn)成本---原材料---B 貸:原材料--A 原材料--B
借生產(chǎn)成本,貸原材料摘要欄怎么寫
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是借生產(chǎn)成本,貸原材料,之前的會計摘要寫的是月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,我寫的摘要是領(lǐng)用原材料,這樣是一會事嗎?
請問借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出,貸:原材料,這個分錄摘要怎么寫?
借生產(chǎn)成本 貸原材料 這個分錄的摘要一般要怎么寫
企業(yè)所得稅匯算時期間費(fèi)用里的各項明細(xì)費(fèi)用會與上一年度做比對嗎?如差旅費(fèi)23年8萬,24年只有6千會跳異常嗎,收入和利潤總額變化不大納稅金額也沒有明顯變化
老師你好,首次進(jìn)出口退稅的話,稅務(wù)局要求我們提供憑證,總賬,明細(xì)賬,財務(wù)報表,辦公租賃合同還有發(fā)票三個月水電費(fèi),還有物業(yè)費(fèi)發(fā)票固定清單三個。月個稅和策劃清單。這些一定要有嗎
老師,i對應(yīng)的為何是0,不太理解
老師,我在代賬公司上班,其中一個客戶的業(yè)務(wù)是這樣的,王某非公司員工非法人非股東,可他每月轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司,每次轉(zhuǎn)入的金額剛好夠支付社保和工資,天哪,這得怎么入賬,問客戶,客戶又不說王某是誰,只說用來扣社保的錢,暈死
老師晚上好!請教:一家商貿(mào)公司 庫存賬用的是進(jìn)銷存軟件,平時不結(jié)轉(zhuǎn)成本,到月末一次性結(jié)轉(zhuǎn),但是有一個問題,月末賬面進(jìn)銷存數(shù)和實際數(shù)量有差異,這個時候應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?是先做盤點(diǎn)把賬面處理平再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)完再做賬面處理呢?還是有別的有方法
老師,第一問,,計算銷項稅,從題中怎么能看出,它是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金折扣?
老師,請教一下,老板私人貸款,不是公司貸款,7月15日老板轉(zhuǎn)入公司賬戶10萬元,說專門用來扣貸款的錢,7月16日,扣貸款2萬3千多,可以這樣操作嗎,這該怎么入賬呢?謝謝
財管預(yù)算管理 經(jīng)營預(yù)算哪個是存貨的編制基礎(chǔ) 哪個不是?
您好,我司有A股東和B股東,各占股50%。因公司虧損,B股東不想做了,把股權(quán)平價轉(zhuǎn)給A股東,涉及哪些稅需要申報?
老師好,生產(chǎn)單位,月底利潤表領(lǐng)導(dǎo)讓本月銷售減本月采購減本月費(fèi)用,剩余就是利潤,庫存怎樣算,假如,本月銷售1000元500噸,采購600元450噸,費(fèi)用380元,領(lǐng)導(dǎo)1000-600-380=20+庫存,庫存怎樣算,單價怎樣算,
老師,沒看明白 結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材當(dāng)然生產(chǎn)成本?
就是結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材料的生產(chǎn)成本