您好,這個的話,你們就是收到房子了嗎還是啥
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
老師你好,我公司是做建筑掛靠業(yè)務的,其中有一個項目要用房子抵工程款,價值100萬,甲方讓我們簽訂了一個委托掛靠方收款的協(xié)議,請問我們公司被掛靠方需要把這筆款入賬嗎?
老師,我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點和管理費,老板沒有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!掛靠方是個人,到底怎么處理?
我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點和管理費,老板沒有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!相應的賬務處理怎么做?這個工程款是900萬,請老師幫下忙
1-6月應該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務風險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認繳出資額的最晚繳足期限應為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進項發(fā)票,因為稅務規(guī)定,六月幾號之后進的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了危化證后才開始經(jīng)營),所以我當時做了賬面調整:借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,總感覺不太對,因為電子稅務局里面有沒操作過,分錄后面也沒結轉,現(xiàn)在這個進項稅額轉出里還有余額。那我應該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務我也沒在結轉增值稅,直接就是次月:應交稅費-應交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
老師您好 借 銀行存款 貸 應收賬款 這是啥意思?之前是沒有給開發(fā)票嗎?