你好!餐飲費(fèi)是不能抵扣的
老師,請問下給高鐵公寓做餐飲加上還有外包勞務(wù)服務(wù)(就是保潔類,這兩個(gè)開票項(xiàng)目,餐飲進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣外包勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,外包勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票稅離是6%,剛來上班兩天,看到之前會計(jì)是這樣做的,不過也是二月份剛開始開這個(gè)外包勞務(wù)發(fā)票,老板肯定想用餐飲進(jìn)來的農(nóng)副產(chǎn)品加計(jì)扣除和加計(jì)抵扣來抵,我覺得不太合適吧,這樣直接外包這個(gè)稅負(fù)就很低了,謝謝!
制造業(yè)廠區(qū)未投產(chǎn)自建廠房和辦公樓期間,發(fā)生的招待餐費(fèi),差旅住宿費(fèi),機(jī)票,火車票費(fèi)用,辦公房租費(fèi),裝修費(fèi)等,這些費(fèi)用開的專票,已經(jīng)做賬計(jì)入抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,可以用于抵扣投產(chǎn)以后產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅嗎?
老師您好,我單位主要給企業(yè)提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù),請問我們外聘的老師在企業(yè)內(nèi)訓(xùn)期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)(已開具6%的專用發(fā)票),我方是否能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。雙方合同約定由企業(yè)支付總培訓(xùn)費(fèi),我方承擔(dān)老師的各項(xiàng)支出。
您好老師,我們公司是做政府ppp項(xiàng)目工程的,投資建了一個(gè)學(xué)校,有十年運(yùn)營期,盈利模式一個(gè)是政府付費(fèi),然后一個(gè)運(yùn)營收入是學(xué)生的住宿費(fèi),住宿費(fèi)可以開免稅發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí)有一部分肯定是不能抵扣的,這個(gè)該怎么區(qū)分呢?如果按宿舍樓的面積區(qū)分,那進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的太多了,望老師幫忙解答謝謝。
請問去培訓(xùn)期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)開同一張發(fā)票上進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?我把發(fā)票發(fā)給你,謝謝回答。
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請問這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請問為啥減120
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對方開了免稅,這個(gè)是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
同一張發(fā)票上,這是旅店給開的發(fā)票是這樣子專用發(fā)票,難道說必須得分開開嗎?
你好!你認(rèn)證后,將餐飲部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出