您好,增值稅按照征收率納稅就可以
由于部分個體工商戶和個人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)無法提供完整、準(zhǔn)確的納稅資料,不能正確計(jì)算應(yīng)納稅所得額,所以由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其應(yīng)納稅所得額或應(yīng)納稅額,這就是實(shí)踐中常見的“核定征收”。 核定征收一般有兩種形式:一種是確定征收率(部分地區(qū)稱為附征率),計(jì)算公式是: 應(yīng)納稅額=應(yīng)稅收入×征收率 另一種是確定應(yīng)稅所得率,計(jì)算公式是: 我想問的是第一咱的 征收率這個都是在什么范圍有沒有具體的各行業(yè)的征收率可以供參考 應(yīng)納稅所得額=應(yīng)稅收入×應(yīng)稅所得率 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×經(jīng)營所得5級累進(jìn)稅率
老師 咨詢你個問題 我們是建筑行業(yè) 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒有給稅務(wù)局繳企業(yè)所得稅,再其次我們是合并報(bào)表 一些有項(xiàng)目部可能沒有成本 然后為了合并報(bào)表沒有利潤 一些項(xiàng)目部就要做成負(fù)的利潤 但是我們現(xiàn)在要按照我們公司的收入的8%繳納企業(yè)所得稅,老師我現(xiàn)在怎么做賬比較合適
老師,我們是食品零售行業(yè),202008成為一般納稅人 首先老師這個行業(yè),增值稅稅負(fù)率是不是2%,企業(yè)所得稅負(fù)1%啊。 今年11月才開始開票。開票金額是822004。 我們要走上市方向,所有收入最后都會申報(bào)完、不管有沒有開票。。 老師,那您說,我這個月需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng),稅負(fù)才好。 還要考慮企業(yè)所得稅稅負(fù)吧
你好,那個企業(yè)所得稅啊,不是有那個國家減免政策嗎?如果我按實(shí)際應(yīng)交計(jì)提這樣對吧?但他們以前做的帳,為什么會把那個減免的作為營業(yè)外收入呢?
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計(jì)算嗎
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費(fèi)用,請問我該怎么填寫報(bào)表
開發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負(fù)一般是多少?
年中建賬時,錄取累積發(fā)生額,費(fèi)用應(yīng)該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬
老師您好!我已經(jīng)申報(bào)了個人所得稅C表,現(xiàn)在要更正B表,請問要怎么操作呢?
老師,考稅務(wù)師,每年的繼續(xù)教育要做嗎
我現(xiàn)在有一張票據(jù)在建行系統(tǒng)里需要貼現(xiàn),但是我不想在建行貼現(xiàn),可是我開戶行只有建行,能解決嗎
麻煩把下面的問題也回答一下
一般納稅人也是按3納稅嗎 但是我看我們開的發(fā)票是六個點(diǎn)啊
所得稅我們有小微企業(yè)的優(yōu)惠政策呀
成本發(fā)票抵扣這塊,建議按照企業(yè)提供服務(wù)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況憑發(fā)票抵扣。
征收率三分一半納稅人是什么意思
是一般納稅人,然后征收率是3,稅率是6,我們按哪個交增值稅呢
按照征收率交稅,同學(xué)
小微企業(yè)所得稅是按20%嗎
2023年小微所得稅是5%稅率
我剛看了一下小微企業(yè)所得稅實(shí)際2.5%嗎
同學(xué),2.5是2022年的政策呀