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你好,那個企業(yè)所得稅啊,不是有那個國家減免政策嗎?如果我按實際應交計提這樣對吧?但他們以前做的帳,為什么會把那個減免的作為營業(yè)外收入呢?

你好,那個企業(yè)所得稅啊,不是有那個國家減免政策嗎?如果我按實際應交計提這樣對吧?但他們以前做的帳,為什么會把那個減免的作為營業(yè)外收入呢?
2021-03-03 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-03 16:22

你好這個前任做錯了。 按減免后的做計提和繳納負能量

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快賬用戶2385 追問 2021-03-03 16:24

現(xiàn)在就是按實際繳納的計提就可以了,是不是不用做營業(yè)外收入對嗎?比如說我們沒達到30萬起征點未交增值稅那種是不是也是這么操作?

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齊紅老師 解答 2021-03-03 16:26

?你好1. 是的 2. 前任做錯了? 3 。? ?這個是? 應交稅費? ?-應交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ?

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快賬用戶2385 追問 2021-03-03 16:35

老師,你的意思就是企業(yè)所得稅按實際應交計提,然后下個月交,然后那個增值稅就是說沒到起征30萬,起征點就要作為營業(yè)外收入,對吧,當月計提下個月就是作為營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-03-03 16:39

?你好1. 是的 2.? 增值稅沒有達到轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ?。當月計提? 季末轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。 不要跨季度??

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快賬用戶2385 追問 2021-03-03 16:44

老師你好,關(guān)于未達30萬那個起征的分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-03 16:48

?你好? ? 借應收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅。 季末轉(zhuǎn) “借? ”應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入? ?

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你好這個前任做錯了。 按減免后的做計提和繳納負能量
2021-03-03
你好同學,你說的這個情況他是法定減免的,不需要做賬務處理的。
2022-03-18
您好,增值稅按照征收率納稅就可以
2023-12-22
同學你好 所得稅按照實際利潤計提就行了
2022-03-01
您好,那您紅字沖回錯誤分錄,按正確的重新計提入賬
2022-10-13
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