對(duì)公司的支付寶賬戶記入到其他貨幣資金里面
公司的支付寶上的錢,是不是要當(dāng)公司的對(duì)公賬戶處理啊,不綁定公司的對(duì)公戶,是不是可以不管啊
公司是互聯(lián)網(wǎng)診所,個(gè)人付款到公司支付寶,支付寶定時(shí)提到對(duì)公賬戶,但是現(xiàn)在個(gè)人客戶要退款,可以從對(duì)對(duì)公賬戶退給個(gè)人客戶么(之前是支付寶收款的)
請(qǐng)問我公司在從對(duì)公帳戶轉(zhuǎn)了100元到我司支付寶備付金帳戶上(網(wǎng)絡(luò)商城),這個(gè)要怎么做帳?是相當(dāng)于多了一個(gè)帳戶嗎?
請(qǐng)問一下公司以對(duì)公賬戶開通的支付寶,是不是相當(dāng)于對(duì)公賬戶支出,這個(gè)賬需要怎么做
老師請(qǐng)問一下 1、我們公司的收款有一部分是通過微信或者支付寶提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,后面又通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到支付寶或者微信轉(zhuǎn)給代理,支付寶微信都是以公司名字注冊(cè)的,這樣的進(jìn)出款可以做成往來款不,因?yàn)檫@些款都開不了票。 2、還有有一部分需要開票的款現(xiàn)在沒有開票可不可以等開票的時(shí)候再做收入,現(xiàn)在就不做賬了。
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
沒有發(fā)票就做無票收支
是的,沒錯(cuò),是這么做的
無票收支太多了是不是容易被查,公司的賬大多都是無票收支。
無票支出已匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整其實(shí)就可以的
只要是真實(shí)賬就沒有太大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)吧
是的,但是你這些沒有發(fā)票的需要納稅調(diào)整的
怎么調(diào)整,就是不能抵扣增值稅對(duì)吧。
增值稅不能抵,就是在匯算清繳的時(shí)候再去納稅調(diào)整明細(xì)表里面把這些沒有發(fā)票的費(fèi)用納稅調(diào)整
如果一開始就沒有做銷項(xiàng)抵扣,是不是就不用調(diào)整了。
你只要做費(fèi)用了會(huì)算清繳的時(shí)候就得納稅調(diào)整
這個(gè)調(diào)整是針對(duì)所得稅,假如我銷售一批產(chǎn)品1萬,如果有票我可以抵扣1300的增值稅,只記8700的收入,但是現(xiàn)在我的全記1萬的收入。
不對(duì),你這個(gè)收入該怎么確認(rèn)怎么確認(rèn)和你有沒有發(fā)票是沒啥關(guān)系的
那要怎么才能確認(rèn),公戶里只收了1萬不能確認(rèn)嗎。
這個(gè)收入不管你開沒開票,你都要確認(rèn)收入。我說的這個(gè)納稅調(diào)整的是針對(duì)你支出的金額,沒有取得發(fā)票的納稅調(diào)整
沒有取得發(fā)票的支出怎么調(diào)整,老師能舉個(gè)例說明一下嘛。
比如說支出了50元沒有發(fā)票,匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表里面稅收金額填0? 就行了