同學你好 收到發(fā)票了沒有呢
對于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發(fā)票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對嗎?
之前借庫存商品暫估了,已經結轉成本了,現在想沖暫估,怎么做分錄?
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 結轉時:借主營業(yè)務成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
老師,請問一下2021年12月暫估入庫了一筆商品,71680,借庫存商品 貸應付賬款暫估入庫 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫存商品 貸應付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現在什么數據也沒有,只有盤點的數量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現在比對的:某一個材料2970個數量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
沒有發(fā)票 現在想紅沖掉這筆帳 怎么做呢?
這個只能原分錄負數紅沖