還有和自身發(fā)生的60%對比
業(yè)務(wù)招待費是扣除60%之后的金額不得超過銷售收入的千分之五嗎?超過部分要交多少稅?
業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額的六成扣除,最多不得超過銷售收入的千分之五。請問是按六成還是千分之五?如果算出來的數(shù)字不超過千分之五的情況下。
籌建期的開辦費(招待費),可以在稅前全額扣除嗎?還是按60%不超過收入的千分之五扣?
招待費不能超過收入的千分之五是什么意思?如果我單位收入1000元,招待費不能超過5元嗎?
招待費不能超過收入的千分之五,是指招待費的報銷不能超過公司收入的千分之五嗎?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
千分之五還是5%
這個是兩個數(shù)值,這個兩個數(shù)值比較哪個低扣除哪個
本身的60%還有收入千分之5
那個低扣那個
對,沒錯,這兩個數(shù)字對比那個低,稅前扣除哪個