同學(xué)你好,籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按發(fā)生額的60%扣除;
老師請(qǐng)問一下是創(chuàng)投企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)籌辦期按照百分之60!稅前扣除!還是所有的企業(yè)籌辦期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)百分之60可以稅前扣除
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部發(fā)生額都沒有超過銷售收入的千分之五,能按全部發(fā)生額扣除嗎,還是也得必須按發(fā)生額的百分之六十稅前扣除呢
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是扣除60%之后的金額不得超過銷售收入的千分之五嗎?超過部分要交多少稅?
籌建期的開辦費(fèi)(招待費(fèi)),可以在稅前全額扣除嗎?還是按60%不超過收入的千分之五扣?
招待費(fèi)用不超過收入千分之五,多余的按60%紀(jì)錄到籌辦費(fèi)用里面這種情況就限開辦初期,后面的招待費(fèi)就是正常的60%不得超過和收入的千分之五,另外餐費(fèi)可以做到會(huì)議費(fèi)(會(huì)議紀(jì)要備查)和員工福利費(fèi)(員工聚餐)里,這樣就可以全額抵扣所得稅,跟出售產(chǎn)品或服務(wù)無關(guān)的贈(zèng)品要代扣代繳20%對(duì)個(gè)稅。 這段話對(duì)嗎?
甲公司2x23年4月1日外購一項(xiàng)S商標(biāo)權(quán),不含稅價(jià)款為500萬元。S商標(biāo)權(quán)的法律保護(hù)年限為10年,甲公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)使用年限為9年,期滿后殘值為50萬元,甲公司無法確定S商標(biāo)權(quán)利益預(yù)期消耗方式。不考慮相關(guān)稅費(fèi),甲公司2x24年度應(yīng)確認(rèn)的無形資產(chǎn)攤銷額為)萬元
老師,我們是一家木業(yè)公司,和農(nóng)戶購買木頭,我們反向開收購發(fā)票,之前我們開是用他的砍伐證和身份證開。現(xiàn)在稅務(wù)局說,這些農(nóng)戶名下有稅務(wù)登記,不允許我們開收購發(fā)票,讓我們叫他們以公司名義開,那這樣我們能抵扣嗎?如果紅沖,我們是要補(bǔ)交增值稅或所得稅嗎?
老師,晚上好。現(xiàn)在我遇到一個(gè)問題,我們公司有充電樁去年開始提供給老板名下的公交車公司的公交車充電用,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)我們的充電樁2024年的用電量大又沒有申報(bào)有銷售電的稅,喊我們自查然后申報(bào)。我們是一般納稅人,去年還有很多進(jìn)項(xiàng)抵扣沒有勾選?,F(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦?
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷單,合同,報(bào)價(jià)單,方案,會(huì)議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的
紙質(zhì)火車票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不計(jì)算抵扣,可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,
老板想給一個(gè)人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問題 怎樣把錢合理支出給這個(gè)人
老師出口退稅申報(bào)報(bào)關(guān)單導(dǎo)入失敗什么原因
老師你好,這個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額到底是開票的還是不開票的呀
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷單,合同,報(bào)價(jià)單,方案,會(huì)議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的
老師,關(guān)聯(lián)公司之間編制關(guān)聯(lián)交易表,根據(jù)科目余額表編制嗎?怎么編才能保證不落下?
這個(gè)回答中,會(huì)計(jì)學(xué)堂老師怎么說可以稅前全額扣除?搞糊涂了
同學(xué)你好,籌建期的廣宣費(fèi)是可以全額扣除的;業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按發(fā)生額的60%扣除;
掉了廣宣費(fèi)三個(gè)字,誤導(dǎo)人,不合格的老師
點(diǎn)錯(cuò)了,應(yīng)該是結(jié)束提問
同學(xué)你好,掉了廣宣費(fèi)三個(gè)字,誤導(dǎo)人,不合格的老師——您 上面不是問的 籌建期的開辦費(fèi)(招待費(fèi)),可以在稅前全額扣除嗎?還是按60%不超過收入的千分之五扣?——并沒有說是廣宣費(fèi)