同學(xué)你好,籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按發(fā)生額的60%扣除;
老師請(qǐng)問一下是創(chuàng)投企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)籌辦期按照百分之60!稅前扣除!還是所有的企業(yè)籌辦期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)百分之60可以稅前扣除
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部發(fā)生額都沒有超過銷售收入的千分之五,能按全部發(fā)生額扣除嗎,還是也得必須按發(fā)生額的百分之六十稅前扣除呢
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是扣除60%之后的金額不得超過銷售收入的千分之五嗎?超過部分要交多少稅?
籌建期的開辦費(fèi)(招待費(fèi)),可以在稅前全額扣除嗎?還是按60%不超過收入的千分之五扣?
招待費(fèi)用不超過收入千分之五,多余的按60%紀(jì)錄到籌辦費(fèi)用里面這種情況就限開辦初期,后面的招待費(fèi)就是正常的60%不得超過和收入的千分之五,另外餐費(fèi)可以做到會(huì)議費(fèi)(會(huì)議紀(jì)要備查)和員工福利費(fèi)(員工聚餐)里,這樣就可以全額抵扣所得稅,跟出售產(chǎn)品或服務(wù)無關(guān)的贈(zèng)品要代扣代繳20%對(duì)個(gè)稅。 這段話對(duì)嗎?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
這個(gè)回答中,會(huì)計(jì)學(xué)堂老師怎么說可以稅前全額扣除?搞糊涂了
同學(xué)你好,籌建期的廣宣費(fèi)是可以全額扣除的;業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按發(fā)生額的60%扣除;
掉了廣宣費(fèi)三個(gè)字,誤導(dǎo)人,不合格的老師
點(diǎn)錯(cuò)了,應(yīng)該是結(jié)束提問
同學(xué)你好,掉了廣宣費(fèi)三個(gè)字,誤導(dǎo)人,不合格的老師——您 上面不是問的 籌建期的開辦費(fèi)(招待費(fèi)),可以在稅前全額扣除嗎?還是按60%不超過收入的千分之五扣?——并沒有說是廣宣費(fèi)