你好 開了普通發(fā)票 相當于要做費用科目 不能紅沖掉
新接手一家勞務公司賬務,之前會計嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發(fā)的工資他借:其他應付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導致現(xiàn)在其他應付款借方余額100萬,還有一個前期不知因什么原因的賬務處理其他應付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
老師,請問一下我們公司是半年付款,對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應付款 房租。當收到專票 跟付款的時候,分錄分別怎么做?。坷? 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應交稅費—應交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復了一樣,但是正確的我又不懂
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結轉了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款,這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了,但是當時沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師,去年老板買房的時候從公戶出了100萬,做的賬是借其他應付款-小王100萬,貸銀行存款100萬,然后現(xiàn)在欠法人的就是貸方其他應付款-法人83萬,這個100萬當時就是給法人買房子用的,現(xiàn)在公司欠法人的這個83萬能不能跟其他應付款王抵消掉,直接做分錄借其他應付款-法人83,貸其他應付款-小王83萬,這樣可以么?
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發(fā)票,我看之前的會計直接庫存現(xiàn)金付的款,然后還有一次賬務是公司法人還的現(xiàn)金。 借:應付賬款22萬 貸庫存現(xiàn)金22萬 借:庫存現(xiàn)金22萬 貸:其他應付款22萬 去年的賬,我想把這兩個分錄紅沖掉,紅沖后,其他應付款法人余額為借100萬,法人欠公司100萬,年底我該怎么平賬
老師 員工要求漲工資 作為會計主管怎么和老板溝通
兩個人合伙總共投資6萬,現(xiàn)在總收入是13萬,總支出是11萬,我們現(xiàn)在賬面上還有多少錢?
請問有電商行業(yè)財務分析案例和模板嗎?可以發(fā)我一份嗎?
老師,您好。我想向您請教一下,合并打印發(fā)票,有沒有什么免費的方法,WPS要收費,票票幫,賴人辦公,一天只允許用一次,您有什么好方法嗎?謝謝
老師營業(yè)賬薄現(xiàn)在還收印花稅嗎?公司稅種核定有營業(yè)賬薄印花稅,不知道要繳的是那些印花稅
發(fā)票我們是開普票免稅,開專票免稅嗎?幾個點
老師,我想問一下,定額個體也有匯算清繳嗎,也得報這個稅嗎
開的增值稅發(fā)票把單位欄的公斤寫到規(guī)格欄里了 這發(fā)票需要重新開嗎
給廣告商支付7500元廣告費,然后廣告商欠物業(yè)費3452.78 實際支付4047.22這個怎么做賬
老師,請問租賃場地,合同服務清單有水電費 那么水電費也是一并計入租賃費嗎 這種有混合業(yè)務的 稅率應該是多少呢
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主營業(yè)務成本不紅沖,發(fā)生成本費用后,做了賬,借主營業(yè)務成本100萬貸:其他應付款100萬。未付款,但是代理會計去年為了平賬,我看做的分錄是,上面兩個分錄。
現(xiàn)在我想把付款的兩個分錄庫存現(xiàn)金和其他應付款_法人紅沖掉。這樣做行不行,有沒有風險。需要注意什么
前幾年我看代理會計記賬都是做的現(xiàn)金和其他應付款_法人。不用管,還是調(diào)賬
你好 損益類不紅沖 就不會影響報表數(shù)據(jù),? 你紅沖掉沒有風險
那我紅沖后,其他應付款_法人貸方有余額200萬左右,年底了沒有錢平賬。年底金額較大,這樣有風險嗎
你好? 貸方的其他應付款 說明是公司欠法人錢? 屬于借款? ?問題是不大的? 如果余額在借方? 說明法人欠公司錢 是要把錢還回去