學(xué)員朋友您好,登錄電子稅務(wù)局進(jìn)入【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【身份信息報(bào)告】-【變更稅務(wù)登記】點(diǎn)擊“辦稅人員信息”標(biāo)簽辦理信息變更

在記賬公司上班,N家企業(yè)添加我為辦稅員,離職后不解綁對(duì)我會(huì)有影響嗎?還是必須在離職前必須解綁?解綁的話有其他的方式嗎(在不借助CA或去稅務(wù)所的前提下)
老師你好,我之前的綁定了3家企業(yè)的辦稅人員,企業(yè)注銷了,但是事后我還沒有解除綁定,那對(duì)我有影響嗎?他已經(jīng)注銷了
請(qǐng)問在重慶地區(qū)解綁財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我自己這里沒有解綁企業(yè)的按鈕,然后企業(yè)端那邊又不配合,我該怎么解綁呢?
用自然人登錄電子稅務(wù)局怎么解除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人,已授權(quán)企業(yè)只有同步數(shù)據(jù),沒有刪除或者解綁
你解綁了企業(yè)辦稅人,但是企業(yè)那邊沒有解綁,有影響嗎?應(yīng)該怎么辦
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


我登錄不了企業(yè)了
是稅務(wù)APP切換企業(yè)那里,還能看見那個(gè)企業(yè)的名稱
一般需要帶申請(qǐng)表,身份證 到稅局大廳辦理。
那里寫著待確認(rèn)
學(xué)員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
應(yīng)用截不了圖
我自己自然人登錄電子稅務(wù)局是沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)了的
是不是企業(yè)那邊還要解綁才算,完全解綁
兩邊操作都是可以的
那app有顯示待確認(rèn)企業(yè)信息是不是可以不用管
你好,不 要的,這種情況 不要管的
謝謝老師
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