借管理費(fèi)用單位部分社保代應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款個人社保銀行存款。 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
我們替老板的一個朋友交幾個月的社保,然后他自己承擔(dān)個人及公司部分的社保,他的當(dāng)月社保一共是720元。 記賬的話,總共來說應(yīng)該分為2步,第一步是他把錢轉(zhuǎn)給我們的時候,第二步是社保局扣費(fèi)。 我現(xiàn)在把這筆支出計入科目管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。 也就是第二步的分錄是 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 720 貸:銀行存款 720 請問,第一步我收到錢我該怎么寫分錄
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險交了7月8月9月,單位和個人承擔(dān)部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說不能給這些人走工資申報個稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi),在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
A公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年12月份,該公司發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)25日,分配當(dāng)月職工工資100萬元,其中生產(chǎn)工人工資70萬元,車間管理人員工資10萬元,行政管理人員工資15萬元,銷售部門人員工資5萬元。(2)25日,按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算該公司12月份應(yīng)向社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)繳納社會保險費(fèi)30.5萬元(注:養(yǎng)老保險費(fèi)、失業(yè)保險費(fèi)共計20萬元,醫(yī)療保險費(fèi)、工傷保險費(fèi)共計10.5萬元),其中生產(chǎn)工人21.35萬元,車間管理人員3.05萬元,行政管理人員4.575萬元,銷售人員1.525萬元。(3)29日,通過銀行發(fā)放職工工資,同時代扣應(yīng)由職工個人承擔(dān)的12月份社會保險費(fèi)11萬元、廉租房房租5萬元。(4)30日,通過銀行分別向社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、廉租房管理中心繳納12月份社會保險費(fèi)、廉租房房租。【要求】根據(jù)上述業(yè)務(wù)逐筆編制會計分錄。(注:金額單位用萬元表示,“應(yīng)付職工薪酬”“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出必要明細(xì))
(10)12日,在建行開出金額為1500期限為半年的無息商業(yè)匯票給前進(jìn)公司。(10)12日,職員王做出差回來,報側(cè)交通費(fèi)50元餐費(fèi)60沖借款文出100元余款現(xiàn)金支付。(11)12日,成功從建行取得短期貸款200000元,年利率為5.4%。(12)12日,從中行支付科漢公司貨款32300元。(13)13日,向前進(jìn)公司購進(jìn)固態(tài)原料批,共57000元。材料已入庫,通過建行付款。(14)13日,從建行規(guī)取現(xiàn)金48320元。備發(fā)工資。(15)13日,發(fā)放上月工資。應(yīng)發(fā)工資55000元,代扣個人所得稅69元,代扣個人應(yīng)繳納社保和公積金6611元,實發(fā)工資48320元。(16)繳納社保費(fèi)和公積金24486元。其中,代繳個人承擔(dān)的部分6611元,公司承擔(dān)的公積金5775元、社保費(fèi)12100元。求老師解答以上會計分錄,
老師,我運(yùn)輸有限公司之前沒給員工買社保,這次老板說先給法人買,10月份稅務(wù)局就扣繳了946.96元。其中單位交635.94元,個人交311.02元。老師我不會處理這個業(yè)務(wù)?請教。
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
借管理費(fèi)用635.94 貸應(yīng)付職工薪酬635.94 借應(yīng)付職工薪酬635.94 貸銀行存款635.94 借其他應(yīng)付款311.02 貸銀行存款311.02 是這樣寫嗎?
那你寫的和我寫的不一樣啊,發(fā)工資的時候把個人的社保要扣下來的,你沒有這一步。
我沒看董,所以我不會呀?
請教下完整的
少了一個借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
借應(yīng)付職工匚薪酬311.02 貸其他應(yīng)付款31102
是這樣寫嗎?
這個是個人社保的金額,你對一下那個數(shù)據(jù)對就分錄就對了。