借管理費(fèi)用單位部分社保代應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保銀行存款。 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

我們替老板的一個(gè)朋友交幾個(gè)月的社保,然后他自己承擔(dān)個(gè)人及公司部分的社保,他的當(dāng)月社保一共是720元。 記賬的話,總共來說應(yīng)該分為2步,第一步是他把錢轉(zhuǎn)給我們的時(shí)候,第二步是社保局扣費(fèi)。 我現(xiàn)在把這筆支出計(jì)入科目管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。 也就是第二步的分錄是 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 720 貸:銀行存款 720 請(qǐng)問,第一步我收到錢我該怎么寫分錄
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險(xiǎn)交了7月8月9月,單位和個(gè)人承擔(dān)部分合計(jì)是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說不能給這些人走工資申報(bào)個(gè)稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個(gè)人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi),在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
A公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年12月份,該公司發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)25日,分配當(dāng)月職工工資100萬元,其中生產(chǎn)工人工資70萬元,車間管理人員工資10萬元,行政管理人員工資15萬元,銷售部門人員工資5萬元。(2)25日,按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算該公司12月份應(yīng)向社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)30.5萬元(注:養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)20萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)10.5萬元),其中生產(chǎn)工人21.35萬元,車間管理人員3.05萬元,行政管理人員4.575萬元,銷售人員1.525萬元。(3)29日,通過銀行發(fā)放職工工資,同時(shí)代扣應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的12月份社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)11萬元、廉租房房租5萬元。(4)30日,通過銀行分別向社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、廉租房管理中心繳納12月份社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、廉租房房租?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)逐筆編制會(huì)計(jì)分錄。(注:金額單位用萬元表示,“應(yīng)付職工薪酬”“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出必要明細(xì))
老師,我運(yùn)輸有限公司之前沒給員工買社保,這次老板說先給法人買,10月份稅務(wù)局就扣繳了946.96元。其中單位交635.94元,個(gè)人交311.02元。老師我不會(huì)處理這個(gè)業(yè)務(wù)?請(qǐng)教。
老師,我公司從11月份開始給員工交社保,比如有個(gè)員工個(gè)人交社保292.72,失業(yè)保險(xiǎn)18.3,合計(jì)311.02元,單位交社保585.44,失業(yè)保險(xiǎn)18.3,工份險(xiǎn)32.2,合計(jì)635.94元,我不會(huì)做分錄?請(qǐng)教
個(gè)稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)?
有一個(gè)供應(yīng)商,重復(fù)開了一張發(fā)票給我們,我們認(rèn)證了一張,另外一張一直掛在認(rèn)證系統(tǒng)里。我們聯(lián)系供應(yīng)商去沖紅那張我們沒認(rèn)證的,半年了一直不沖紅,這個(gè)供應(yīng)商就一次性合作的那種,所以這張發(fā)票一直掛在認(rèn)證系統(tǒng)里,可以不管它么?還是說可以把這張發(fā)票選中選不認(rèn)證,這樣就不會(huì)掛在那里了這發(fā)票。選不認(rèn)證的話萬一他以后又去沖紅了有影響嗎?
郭老師,財(cái)政統(tǒng)一發(fā)票能入賬稅前扣除嗎,社會(huì)團(tuán)體會(huì)員費(fèi)統(tǒng)一收據(jù),單位會(huì)員費(fèi),電子稅務(wù)局沒看到電子發(fā)票
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)考條件中工作年限怎么證明?跟畢業(yè)時(shí)間掛鉤嗎?
24年的專用發(fā)票,25年入賬,可以抵扣嗎,需要匯算清繳調(diào)出來嗎?
找郭老師,銀行貸款是一年,是說老板娘存貨款進(jìn)來,不做收入了,又不想掛老板娘借款,能掛銀行貸款上可以嗎?意思到期也要還銀行錢的。
老師您好,小規(guī)模企業(yè),之前年度做分錄的時(shí)候管理費(fèi)用社??颇孔龆嗔?,沒有沖減其他應(yīng)收款社保科目,導(dǎo)致費(fèi)用多做,其他應(yīng)收款社??颇控?fù)數(shù),怎么調(diào)整分錄啊,以前年度的
老師,公司的施工類合同簽約額與實(shí)際產(chǎn)值金額大約相差多少?
老師,企業(yè)與客戶簽訂服務(wù)合同,合同里有會(huì)議服務(wù)項(xiàng)目,會(huì)議產(chǎn)生的發(fā)票有交通費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)、住宿費(fèi)等,企業(yè)給客戶打款報(bào)銷,報(bào)銷人非企業(yè)員工,這里取得發(fā)票是否可以抵扣呢。我認(rèn)為不能抵扣,哪怕收到了專票也要當(dāng)普票用,這種情況只能說業(yè)務(wù)真實(shí)合理
經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,銀行流水要計(jì)入嗎


借管理費(fèi)用635.94 貸應(yīng)付職工薪酬635.94 借應(yīng)付職工薪酬635.94 貸銀行存款635.94 借其他應(yīng)付款311.02 貸銀行存款311.02 是這樣寫嗎?
那你寫的和我寫的不一樣啊,發(fā)工資的時(shí)候把個(gè)人的社保要扣下來的,你沒有這一步。
我沒看董,所以我不會(huì)呀?
請(qǐng)教下完整的
少了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
借應(yīng)付職工匚薪酬311.02 貸其他應(yīng)付款31102
是這樣寫嗎?
這個(gè)是個(gè)人社保的金額,你對(duì)一下那個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)就分錄就對(duì)了。