可以的,沒問題的哈
老師。您好,發(fā)現(xiàn)上一年有收入結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,今年調(diào)賬,金額不大1600元,這個(gè)還需要通過以前年度損益科目調(diào)整嗎
老師好,跨年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出 借 以前年度損益調(diào)整 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 這么做 可以嗎
跨年應(yīng)收票據(jù)科目的金額寫錯(cuò)了,可以在今年直接調(diào)整,不要通過以前年度損益調(diào)整科目了吧
老師以前年度的已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出,金額不大,費(fèi)用計(jì)入今年可以嗎?不需要通過以前年度損益調(diào)整吧
老師,房地產(chǎn)企業(yè),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年確認(rèn)以前年度未確認(rèn)的收入和成本,金額比較大,需要通過以前年度損益調(diào)整么,還是直接計(jì)入當(dāng)期損益
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。。? 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
老師像這種調(diào)整的是2021年的增值稅申報(bào)表,那是不是調(diào)整完2021年以后的所有申報(bào)表都需要重新打印呀
涉及到哪些表修改了就要打印相關(guān)的報(bào)表
只打印2021年的就行嗎?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)影響期末留抵稅額,2022年從1月-現(xiàn)在的不發(fā)生變化嗎?
嗯嗯,可以的,只影響當(dāng)年的就打印修改后的申報(bào)表