你好,一般納稅人還是小規(guī)模,什么時(shí)間租賃進(jìn)來(lái)的?對(duì)方給你開(kāi)專票嗎?你需要交增值稅、附加稅、印花稅和所得稅。
公司A從事機(jī)械租賃業(yè)務(wù),購(gòu)買固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬(wàn),這個(gè)二手機(jī)械設(shè)備在購(gòu)買的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,且簽訂的購(gòu)買合同是以股東另外一個(gè)公司B名義和賣方簽訂的(因?yàn)楝F(xiàn)在基本對(duì)外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對(duì)外租賃) 現(xiàn)咨詢,1,現(xiàn)在這個(gè)機(jī)械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬(wàn)應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
老師請(qǐng)問(wèn) 農(nóng)村房子將后院120平方米 出租給傳媒公司放拍攝道具。一年租金一萬(wàn)元 按年交,我們作為出租房需要繳納哪些稅 ,分別多少元。西安市的
老師,A公司向園區(qū)租賃房屋400平方一年房租大概是12萬(wàn),再轉(zhuǎn)租200平方9萬(wàn)給B公司,那么A公司需要繳納哪些稅?以及稅金是多少?
老師,廠房已經(jīng)用了一年,公司24年12月帳上計(jì)提了廠房租金的費(fèi)用分錄一年100萬(wàn),只是一個(gè)大概數(shù)據(jù),具體金額還沒(méi)跟對(duì)方談妥,對(duì)方是我們的投資方,請(qǐng)問(wèn)12月計(jì)提的租金費(fèi)用分錄需要在次月繳納印花稅嗎,租金可能要很久才能跟投資方確認(rèn)金額,因?yàn)橐酝沂前凑瞻l(fā)票入賬金額來(lái)交印花的,我們以前都是先付款后開(kāi)票。第二個(gè)就是我們跟投資方租了融資租賃固定資產(chǎn),12月做了融資租賃固定資產(chǎn)入賬1000萬(wàn),也是大概數(shù)據(jù),還沒(méi)談妥,那這個(gè)需要在次月繳納印花嗎,還是等以后確定金額了,每個(gè)月付租金的時(shí)候再繳納印花
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)。給各個(gè)大學(xué)配送蔬菜和肉類。像我們的現(xiàn)場(chǎng)辦公的場(chǎng)地,是租的其他公司的場(chǎng)地。租賃費(fèi)總的12萬(wàn)多,一年一付。但是對(duì)方公司不愿意給我們開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),對(duì)方公司給我們開(kāi)具租賃發(fā)票,他們需要分別繳納多少錢的哪些稅?
老師,我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),4月我把以前待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅做到了,進(jìn)項(xiàng)稅,那我4月可要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
您好,借人方已經(jīng)支付工資等,去函現(xiàn)收到借調(diào)人員工資,收到工資里人員有的含服務(wù)費(fèi),該怎樣賬務(wù)處理,需要開(kāi)發(fā)票處理嗎
老師,這個(gè)i=1067咋算的幫忙看一下
老師,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有數(shù)量可以嗎
老師請(qǐng)看這張圖,兩個(gè)問(wèn)題: 1.以非貨幣資產(chǎn)投資入股的意思不就是取得被投資企業(yè)的股權(quán)嗎?為什么還強(qiáng)調(diào)“被投資企業(yè)支付的對(duì)價(jià)全部為股票(權(quán)的)”呢?難道被投資企業(yè)還有其他支付對(duì)價(jià)方式可以選擇嗎? 2.“個(gè)人或企業(yè)可以選擇按現(xiàn)行稅收政策執(zhí)行(個(gè)人以非貨幣資產(chǎn)投資)”,不就是5年內(nèi)遞延納稅嗎?為啥后半句還說(shuō)“也可選擇遞延納稅政策”?
老師我們是做拍短視頻的,有導(dǎo)演,演員,燈光,道具什么的,用不用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)了,謝謝
24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票今年做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬怎么做?附加稅的賬又該怎么做?
請(qǐng)問(wèn):個(gè)人到稅務(wù)局貸開(kāi)票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購(gòu)買的電車很多輛,有一百多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,老板想讓退稅,請(qǐng)問(wèn)可行嗎
老師請(qǐng)教下,華億是二手房東租廠房給艾米,重租這種情況華億還要不要交其他稅費(fèi)呢?
房產(chǎn)稅,土地使用稅。這個(gè)是園區(qū)繳納。
A公司和園區(qū)是2021年簽的合同,A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模,園區(qū)一般開(kāi)票都是專票
主要是A公司需要繳哪些稅
那就需要繳納增值稅 銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額
加稅等于繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)減半, 印花稅購(gòu)入和銷售的合計(jì)乘以千分之一,小型微利企業(yè)減半。
你好企業(yè)所得稅稅率5%。
A公司需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
上面回復(fù)了園區(qū)繳納,不是嗎?
這個(gè)是房東來(lái)繳納的。l
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。