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24年的進項發(fā)票今年做的進項稅轉(zhuǎn)出,賬怎么做?附加稅的賬又該怎么做?

2025-06-08 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-08 17:16

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶2675 追問 2025-06-08 17:19

24年的進項發(fā)票今年做的進項稅轉(zhuǎn)出,賬怎么做?附加稅的賬又該怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 17:22

好的,正在修正,不能寫錯了

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齊紅老師 解答 2025-06-08 17:25

您好,進項稅轉(zhuǎn)出調(diào)整原科目(如庫存商品): 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 進項稅轉(zhuǎn)出調(diào)整原科目(如管理費用): 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)補繳的增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 實際繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 計提附加稅(城建稅7%): 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 計提附加稅(教育費附加3%): 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 計提附加稅(地方教育附加2%): 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加 小企業(yè)會計準(zhǔn)則補繳附加稅(直接計入當(dāng)期): 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加 企業(yè)會計準(zhǔn)則跨年補繳附加稅(通過以前年度損益調(diào)整): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加 實際繳納附加稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加 貸:銀行存款

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快賬用戶2675 追問 2025-06-08 17:30

原科目是原材料,但是這樣的話原材料不就增加了?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 17:31

您好,是的,不能抵就是進成本嘛

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快賬用戶2675 追問 2025-06-08 17:48

但是原材料并沒有增加呀,只是多交了稅呀?可以直接借:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-08 17:49

您好,第1個分錄,借:庫存商品換成原材料,不是增加了嘛

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快賬用戶2675 追問 2025-06-08 18:03

借:主營業(yè)務(wù)成本可以嗎,如果借:原材料,那賬上的原材料增加了但是實際上原材料并沒有增加

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齊紅老師 解答 2025-06-08 18:12

哦哦,已經(jīng)賣出了,這個分錄也行的

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快賬用戶2675 追問 2025-06-08 18:16

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-06-08 18:23

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-08
?您好,借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出??應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅??應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出??應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅??應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅?? ?營業(yè)外支出(滯納金部分)? 貸:銀行存款 更正22年年報就好了
2024-08-20
你好,借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交費應(yīng)交增值稅項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行
2023-09-28
你好,借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅-進項
2024-10-10
轉(zhuǎn)出進項稅額的會計分錄: 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 重新轉(zhuǎn)入進項稅額的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度盈余調(diào)整
2023-12-04
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