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老師你好,我們公司有個產(chǎn)品線的遺留問題,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額、未交增值稅、銷項稅額都有余額,請問這個要怎么處理啊,現(xiàn)在也不知道當(dāng)時為什么會有余額,能不能給提供個解決辦法

2020-12-30 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-30 15:47

您好,將應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的明細(xì)余額的相反數(shù),全部結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費未交增值稅。最后應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額是零

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快賬用戶1432 追問 2020-12-30 16:02

現(xiàn)在是進(jìn)項稅額的金額比未交增值稅和銷項稅額加起來要多,這個咋做帳啊,我沒做過

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齊紅老師 解答 2020-12-30 16:13

您好,那您最后的結(jié)果是應(yīng)交稅費未交增值稅借方。

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快賬用戶1432 追問 2020-12-30 16:21

但是這個現(xiàn)在不會繳稅了,已經(jīng)沒業(yè)務(wù)很長時間了

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齊紅老師 解答 2020-12-30 16:22

您好,那您先掛賬,留著以后看是否能抵扣。

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快賬用戶1432 追問 2020-12-30 17:08

麻煩您回復(fù)一下,謝謝

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快賬用戶1432 追問 2020-12-30 18:26

但是現(xiàn)在不能掛賬了,必須處理,這個會計分錄要咋做啊

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快賬用戶1432 追問 2020-12-30 18:35

我們現(xiàn)在調(diào)完帳后,應(yīng)交稅費-未交增值稅借方有余額,下年也不抵扣了,請問可以直接進(jìn)損益嗎,如果進(jìn)損益的話要進(jìn)哪個科目

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齊紅老師 解答 2020-12-30 23:05

您好,因為與在建工程相關(guān)進(jìn)項稅。計入在建工程原值,借在建工程,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。

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您好,將應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的明細(xì)余額的相反數(shù),全部結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費未交增值稅。最后應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額是零
2020-12-30
您好,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2020-12-30
1,可以,分錄調(diào)平 2,這里有余額,才是正常的 余額就是你留底或應(yīng)繳納的金額
2021-02-23
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷524642.35 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)509570.94
2024-05-07
就把已交稅額那里按進(jìn)項,銷項調(diào)整相同數(shù)額
2023-06-07
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