可以 不含發(fā)多少 只要企業(yè)支付就可以
老師~我想咨詢一下 從8月到12月農(nóng)民工的工資 每個月我都去更改申報了農(nóng)民工的個稅 但工資12才發(fā) 可行嗎? 一共5個月的工資,我這個月會實發(fā)到每個農(nóng)民工的卡里,還想咨詢的是:我一次性把5個月一起在同一筆里發(fā)放可以嗎?還是必須得按月分成5筆然后一筆一筆的在這個月發(fā)呢?假設(shè)其中一個農(nóng)民工張三,每月工資4000,5個月工資合計2萬,我在12月實發(fā)到他的卡里,可以按總數(shù)2萬一筆發(fā)放嗎?還是得按5筆,每筆4000來發(fā)呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
公司和一個員工簽了勞動合同在12月,每月工資稅后2萬。今年要給補發(fā)6個月工資,也就是12萬。本來說是要從5月簽的,這樣5-10月是6個月,稅后共12萬,然后11月開始正常發(fā)。但是前面的還要補社保,個稅,老板覺得太麻煩了,而且11月是按照勞務(wù)費發(fā)的,所以從12月開始定勞動合同,每月稅后2萬,那么補的那6個月的工資稅后12萬,老板說按獎金發(fā)?合適嗎?可以從合同看他12月才來啊,發(fā)12萬獎金這樣可以說通嗎?
公司房產(chǎn)稅是按照從租計增繳納,租賃期限是2022年11月-2026年12月,總租賃金額為1500萬,然后2022年11月-12月,是免租期,然后當(dāng)時房租產(chǎn)權(quán)證沒有下來,沒辦法繳納房產(chǎn)稅,等到2023年5月份的時候拿到了產(chǎn)權(quán)證就立馬去核定房產(chǎn)稅了,也就是說房產(chǎn)稅是從2023年5月開始按照租賃合同金額的總金額按月進行核定繳納的,但是現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題,需要我們補繳這個2022年11-12月份的免租期間的房產(chǎn)稅,這個期間的房產(chǎn)稅是按照原值繳納?按照原值繳納的話,又出現(xiàn)一個問題,房子是自建的,當(dāng)時2022年11月的時候還沒有完全完工的,很多附屬工程都是23年才完工,所以這個按原值繳納的話,是不是只能按照當(dāng)時22年11月的在建工程的原值作為計稅依據(jù)呀?
老師,我們公司沒有按時發(fā)工資,有一個員工從今年一月就開始給他發(fā)工資的,但是老板總是私戶轉(zhuǎn)的,以前沒會計,現(xiàn)在業(yè)務(wù)上來,需要多些工資,比如1-9月老板發(fā)4000給這個員工,現(xiàn)在11月,我可以直接在個稅那申報4000*10=40000,然后從10月開始每月正常走公戶,但是前面1-9我還有要走流水嗎?還是可以借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付-老板 這樣可以嗎 還是一定要公戶再走一次流水呢?
購入材料,發(fā)票已認(rèn)證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。
用民非制度單位,做企業(yè)所得稅匯算的話 營業(yè)收入是填提供服務(wù)收入(不包含政府補助收入)嗎?對?
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預(yù)付賬款*公司 貸:銀行存款 每個月計提房租費用分錄:借管理費用,貸預(yù)付賬款*公司 請問等收到發(fā)票后分錄怎么做?
老師,出租車公司車輛購置稅計提折舊年限,是否按車輛的折舊年限計算
老師,商貿(mào)公司,進項水果數(shù)量是4101.25斤,銷項開出去也必須是4101.25斤嗎?可以把小數(shù)點抹掉嗎?金額總是差那么幾塊錢
納稅調(diào)整額是稅額嗎?
老師,我們是外貿(mào)公司,收到客戶的樣品費,樣品是免費的,客戶給我們個快遞費,那這個我怎么做賬呢,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,成本我們讓工廠給郵寄的,也是免費,工廠收我們快遞費,這樣的,怎么做賬呢
老師您好,麻煩給我推薦一款打印憑證和發(fā)票的打印機吧?還有裝訂憑證的裝訂機?
老師,一般納稅人銷售新疆灰棗的稅率是多少
老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開簡易計稅發(fā)票嗎?
勞動合同是在12月簽的,23年才來1個月,就發(fā)12萬的獎金,沒事是吧,可以說通嗎
對的,可以這么做的。
好的。還有個問題。我們公司21年給客戶開了30萬發(fā)票,其中硬件20萬,軟件10萬,軟件是享受增值稅退稅的。但是客戶一直沒付款,所以目前銷售說合同作廢了,款也不付了,讓我把這30萬發(fā)票紅沖,我在12月年底紅沖有風(fēng)險嗎
實際業(yè)務(wù)就是取消沒有發(fā)生是嗎?如果是的話,沒有風(fēng)險
對的,實際業(yè)務(wù)是取消了。但是客戶還買我們其他的產(chǎn)品,是正常走合同開票的。就是這個30萬的產(chǎn)品不履行了
你好,那就按照你實際來就可以的。
那跨年紅沖做賬,是都做到以前年度損益調(diào)整科目是吧
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
做到以前年度損益科目,是不是還要更正以前年度的匯算清繳報表,我不改行嗎?把紅沖的收入和成本在23年匯算清繳時候做調(diào)增調(diào)減
是的,對的,你不修改的話,你就記得當(dāng)年的收入,別做以前年度損益調(diào)整。
你意思是,做賬的會計科目也不要用以前年度損益調(diào)整了嗎?就用主營業(yè)務(wù)成本和收入是嗎?
我做賬能不能還是做到以前年度損益調(diào)整科目,但是之前報表不更正,在23年申報的時候調(diào)整?
是的,那你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致了
哦好的,那我還是做收入成本吧。這樣不用改之前報表了。那么審計的時候有可能審計人員會在調(diào)整是吧
一般不會給調(diào)整的。