同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除3000,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入3000。
一般納稅人每月申報(bào)增值稅,當(dāng)應(yīng)交增值稅大于0時(shí),會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,對(duì)嗎?那如果公司是適用加計(jì)抵減10%政策的,申報(bào)時(shí)的應(yīng)交增值稅是用加計(jì)抵減額抵減掉的了,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)教一下有木有知道增值稅加計(jì)抵減10%那個(gè)政策的,如果單位有留抵稅額,不用交稅,加計(jì)抵減時(shí)怎么做賬務(wù)處理????
請(qǐng)教一下有木有知道增值稅加計(jì)抵減10%那個(gè)政策的,如果單位有留抵稅額,不用交稅,加計(jì)抵減時(shí)怎么做賬務(wù)處理????
計(jì)提是借應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入;加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)時(shí)計(jì)提分錄,那如果現(xiàn)在不寫分錄到實(shí)際抵減的分錄要怎么寫的呢,一樣的寫的嗎
我想請(qǐng)教一下你,如果我前幾天剛報(bào)了增值稅,那么我做4月份的賬,做分錄,我做借稅金及附加8000,貸應(yīng)交稅金-未交增值稅8000,這樣可以?
我們每月就幾筆轉(zhuǎn)賬沒(méi)大有業(yè)務(wù)還用金蝶EAS好麻煩 ,但這是集團(tuán)規(guī)定的,有點(diǎn)耗時(shí)啊 ,怎么辦
小規(guī)模勞務(wù)公司,之前是按1%全額開(kāi)的,最近能按差額開(kāi)票嗎?差額是1%還是5%?轉(zhuǎn)為差額5%后能再轉(zhuǎn)換1%全額嗎?
老師你好,問(wèn)下工資薪酬和經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算時(shí)合并繳納所得稅嗎?工資薪酬的稅率和經(jīng)營(yíng)所得稅率是一樣的嗎?謝謝
查賬征收個(gè)體戶,小規(guī)模納稅人是在自然人扣繳端申報(bào)嗎
發(fā)票開(kāi)的是廣告服務(wù)*燈布安裝費(fèi),我公司應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)還是銷售費(fèi)用-其他?
公司車已經(jīng)折舊完了,凈收益1000元,要怎么做賬,要交那些稅
你好老師,我公司的勞務(wù)費(fèi)是2025年1月份的,2024年12月份某公司幫我公司代付了,分錄怎么做?
老師,企業(yè)在超市買了5000元購(gòu)物卡,開(kāi)的發(fā)票事預(yù)付卡銷售及充值怎么入賬,怎么計(jì)算個(gè)稅呢
老師,代采款進(jìn)到品牌公司時(shí)需要備注嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費(fèi)最低
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8000,貸:銀行存款5000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除3000,00
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8000,貸:銀行存款5000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除3000,