同學您好,已經(jīng)抵扣的進項票發(fā)現(xiàn)開錯了,是可以重新開具的,不用擔心,由購買方申請開具紅字發(fā)票信息單,銷售方再重新開具。
老師我方是購買方,8月份進項稅已經(jīng)抵扣,銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在需要從新開,在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了,8月份開錯的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了,還需要寄給銷售方嗎
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認證了稅號錯了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號錯了有什么影響嗎?我就是購買方,錢也交了。就是稅號錯了,如果不重開。會罰款嗎?不想使用就把那張錯誤的發(fā)票不用管是嗎?如果不重開。會有影響嗎?購買方已經(jīng)認證了,但是稅號錯了。也已經(jīng)做了。如果不想要那張錯誤的發(fā)票,不管他可以嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認證了稅號錯了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號錯了有什么影響嗎?我就是購買方,錢也交了。就是稅號錯了,如果不重開。會罰款嗎?不想要了就把那張錯誤的發(fā)票不用管是嗎?購買方已經(jīng)做了,就是稅號錯了,會有影響嗎?如果不重開。會有影響嗎?我就是購買方
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認證了稅號錯了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號錯了有什么影響嗎?我就是購買方錢也交了。就是稅號錯了,如果不重開。會罰款嗎?不想要了就把那張錯誤的發(fā)票不用管是嗎?購買方已經(jīng)做了,就是稅號錯了,會有影響嗎?如果不重開。會有影響嗎?我就是購買方電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認證了稅號錯了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號錯了有什么影響嗎?我就是購買方錢也交了。就是稅號錯了,如果不重開。會罰款嗎?不想要了就把那張錯誤的發(fā)票不用管是嗎?購買方已經(jīng)做了,就是稅號錯了,會有影響嗎?如果不重開。會有影響嗎?我就是購買方,可以不管這張發(fā)票嗎
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認證了稅號錯了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號錯了有什么影響嗎?我就是購買方錢也交了。就是稅號錯了,如果不重開。會罰款嗎?不想要了就把那張錯誤的發(fā)票不用管是嗎?購買方已經(jīng)做了,就是稅號錯了,會有影響嗎?如果不重開。會有影響嗎?我就是購買方電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認證了稅號錯了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號錯了有什么影響嗎?我就是購買方錢也交了。就是稅號錯了,如果不重開。會罰款嗎?不想要了就把那張錯誤的發(fā)票不用管是嗎?購買方已經(jīng)做了,就是稅號錯了,會有影響嗎?如果不重開。會有影響嗎?我就是購買方,可以不重開嗎?不管他可以嗎?
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
對當期的開票呢,就是這個月紅沖上個月,對當期的稅額有沒有影響
對當期的稅額沒有影響。