您好,沒有您說這個分錄呀 7.出口退稅(應(yīng)退稅額) 借:其他應(yīng)收款一一應(yīng)收出口退稅款 貸:交稅費一一應(yīng)交增值稅 (出口退稅) 8.出口退稅(免抵稅額) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅) 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 (出口退稅) 9.待認證進項稅額 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費待認證進項稅額 10.待抵扣進項稅額 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額
出口退稅認證抵扣的專票進項怎么做分錄
老師,待認證發(fā)票轉(zhuǎn)進項稅分錄怎么做?
老師,您好。我們這有一筆待認證進項稅想要轉(zhuǎn)成本,請問分錄要怎么做呢
我方往上游退貨,紅字待認證進項稅進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
老師,轉(zhuǎn)入待認證進項稅額,發(fā)票已經(jīng)認證了,沒有轉(zhuǎn)入進項稅額,怎么做分錄調(diào)整
老師晚上好,我公司是國有獨資企業(yè),2022年從林草局花了10.5億購入了30年的林業(yè)資源特許經(jīng)營權(quán),包含1萬公頃的林地,8000公頃的土地,我公司從2023年開始將土地發(fā)包給農(nóng)戶進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn),收取租金,需要繳納印花稅嗎?
老師,個體戶一般納稅人個人經(jīng)營所得稅,成本費用這是不是得有發(fā)票的才能扣除,老板的6萬可以在每個季度扣除嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅流程?
老師,在現(xiàn)實里,有很多公司,我們給他們打款買他們的東西,他們問我們要專票,還是普票,專票的話還要收9個稅點。普票,就不用收。為啥這樣子,為啥還收稅點
還怎么弄不也不讓填寫
退票的電子客運發(fā)票可以入賬嗎
你好我是定期定額個體戶申報經(jīng)營所得。 填表 應(yīng)稅項487952.98,應(yīng)稅項34156.71 所屬期2季度,稅率0.1 本期應(yīng)納稅系統(tǒng)自動算2125.67,請問這個應(yīng)納稅額怎么算的? 正常不是34156.71*0.1=3415.67 3415.67減去扣除15001915.67。為啥是2125.67呢
老師,我們準備面試一個公司,公司名稱赤峰市強本農(nóng)牧業(yè)投資(集團)有限公司,像這種集團有限公司是不是必須用企業(yè)會計準則
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報1月份已收到公司的個人所得稅,這是違法的嗎?
實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是要跟申報工資1-9月工資一致嗎
借:應(yīng)交增值稅進項稅稅額 貸:應(yīng)交稅費一待認證 然后再計提
然后在借:其他應(yīng)收款一出口退稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅出口退稅
您好,前一個分錄是從待認證轉(zhuǎn)到進項 后一個分錄是申報退稅了,從應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)出來
這樣可以不?
您好,可以的哦,您的分錄是正確的