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請問老師待認證進項稅,怎么轉(zhuǎn)入出口退稅,分錄怎么做呢?

2023-12-19 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-19 20:23

您好,沒有您說這個分錄呀 7.出口退稅(應(yīng)退稅額) 借:其他應(yīng)收款一一應(yīng)收出口退稅款 貸:交稅費一一應(yīng)交增值稅 (出口退稅) 8.出口退稅(免抵稅額) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅) 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 (出口退稅) 9.待認證進項稅額 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費待認證進項稅額 10.待抵扣進項稅額 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額

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快賬用戶1520 追問 2023-12-19 20:37

借:應(yīng)交增值稅進項稅稅額 貸:應(yīng)交稅費一待認證 然后再計提

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快賬用戶1520 追問 2023-12-19 20:39

然后在借:其他應(yīng)收款一出口退稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅出口退稅

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齊紅老師 解答 2023-12-19 20:42

您好,前一個分錄是從待認證轉(zhuǎn)到進項 后一個分錄是申報退稅了,從應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)出來

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快賬用戶1520 追問 2023-12-19 20:48

這樣可以不?

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齊紅老師 解答 2023-12-19 20:49

您好,可以的哦,您的分錄是正確的

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您好,沒有您說這個分錄呀 7.出口退稅(應(yīng)退稅額) 借:其他應(yīng)收款一一應(yīng)收出口退稅款 貸:交稅費一一應(yīng)交增值稅 (出口退稅) 8.出口退稅(免抵稅額) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅) 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 (出口退稅) 9.待認證進項稅額 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費待認證進項稅額 10.待抵扣進項稅額 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額
2023-12-19
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-05-10
同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
2023-04-13
你好,其實進項稅與銷項稅按現(xiàn)在的會計制度是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2024-12-06
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證。
2023-07-06
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