借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額之后又認(rèn)證了完整的分錄怎么做?
發(fā)票認(rèn)證前,做的是“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”,現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證勾選抵扣,但本期沒(méi)有收入,是否轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中
老師,轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,沒(méi)有轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么做分錄調(diào)整
請(qǐng)問(wèn),賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際待認(rèn)證稅額多了57,怎么來(lái)調(diào)整待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么寫(xiě)分錄
2020年待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,怎么處理?已經(jīng)認(rèn)證了,分錄做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
上一年的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),那么轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),就會(huì)產(chǎn)生余額了,之前做錯(cuò)分錄,沒(méi)有轉(zhuǎn),是直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,那你的其他的增值稅對(duì)嗎?你之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),但是你繳納的增值稅還對(duì)。
是的,就是多了這個(gè)待認(rèn)證
你查一下之前這個(gè)進(jìn)項(xiàng)允許抵扣嗎?
允許的,已經(jīng)抵扣做了分錄,就是沒(méi)有把這個(gè)待認(rèn)證做到借方,借方直接寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。如果不知道原因的 或者你可以查一下具體的是什么原因造成的。
能不能紅沖,上年分錄
你好 可以的 可以這么做的
重新錄分錄,涉及以前年度損益調(diào)整嗎
可以的,可以做以前年度損益調(diào)整。
分錄怎么做
借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)