您好,這個(gè)的是對(duì)的,因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)稅多了
老師你好,我上個(gè)月把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了,這個(gè)月是沖紅整個(gè)分錄還是借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借待抵扣負(fù)數(shù)?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
老師這個(gè)月有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那欄顯示負(fù)數(shù)是這樣的嗎?
你好老師,我上個(gè)月做了待認(rèn)證抵扣稅額,然后資產(chǎn)負(fù)債表提示應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),這是對(duì)的?
老師,您好,我這月結(jié)賬有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了,這個(gè)科目應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表中提現(xiàn)在哪
請(qǐng)問(wèn),公司買(mǎi)完房子用于辦公,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅和土地使用稅怎么算?
老師,工資表發(fā)放金額2萬(wàn),實(shí)際銀行發(fā)放1萬(wàn),其他應(yīng)收款-社保4768.58,其他應(yīng)收款-公積金600,管理費(fèi)用-公積金600,管理費(fèi)用-社保11568.17,請(qǐng)老師教一下計(jì)提和發(fā)放的分錄
老師,我們公司出口備案還沒(méi)搞好,只能買(mǎi)單出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),做未開(kāi)票收入,這樣國(guó)外公司的客戶(hù)直接轉(zhuǎn)人民幣到國(guó)內(nèi)公司賬戶(hù)可以嗎
老師你好,我在申報(bào)個(gè)稅時(shí)遇到一個(gè)問(wèn)題,員工7月份沒(méi)有工資,但是他的社保正常繳納了,那我在申報(bào)個(gè)稅時(shí)他的應(yīng)發(fā)我是按0還是按員工個(gè)人承擔(dān)部分的社保?
老師,投資管理這一章中,計(jì)算折舊期限時(shí)是按照稅法規(guī)定來(lái),比如實(shí)際用5年,稅法規(guī)定是3年,那么在計(jì)算營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量時(shí),第4年第5年的折舊還包含在內(nèi)么
老師,無(wú)票支出能直接做到營(yíng)業(yè)外支出—無(wú)票嗎?
老師,發(fā)票月初開(kāi)出的,因?yàn)槭湛顩](méi)希望了,月底發(fā)票紅沖了,錄憑證的時(shí)候兩張發(fā)票可以放在一天嗎
老師好公司注銷(xiāo)前一個(gè)季度費(fèi)用比較高,并且未分配利潤(rùn)變成員數(shù),這樣可以嗎
老師,融資租賃租的車(chē)子,后面付租金,有次因?yàn)槌诹酥Ц读诉`約金,發(fā)票開(kāi)的金額含包違約金,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
有沒(méi)有什么報(bào)銷(xiāo)憑證是可以不填借貸,只填金額的?
那我現(xiàn)在庫(kù)存就有收入的42%,成本也是收入的93%,那這樣是對(duì)的嗎
這樣會(huì)不會(huì)形成成本倒掛
這個(gè)的話(huà),成本有點(diǎn)太高了吧
但我實(shí)際也有很多庫(kù)存
如果成本減少,我的利潤(rùn)就是40~50萬(wàn),收入是1152萬(wàn)
那沒(méi)事,如果采購(gòu)都是真實(shí)的,是可以的
成本倒掛風(fēng)險(xiǎn)在哪里
風(fēng)險(xiǎn)就在于可能會(huì)審核成本入賬的真實(shí)性這個(gè)