你好,可以的,操作沒問題。
老師好,請問一下成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法追溯調(diào)整時(shí),我剛才做題把以前年度的變動(dòng)額計(jì)入了年初未分配利潤,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積和未分配利潤,這樣寫分錄可以嗎?
老師好,請問公司注銷,未分配利潤為負(fù)數(shù),不用繳納個(gè)人所得稅。但是以前存在一些無票費(fèi)用,匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增,賬面未調(diào)整。這部分無票費(fèi)用會(huì)影響注銷時(shí)的未分配利潤嗎,未分配利潤會(huì)不會(huì)因此而增加?
老師,你好,我公司購買了一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,款已付,生產(chǎn)設(shè)備已運(yùn)送到我公司,并且上個(gè)月已經(jīng)使用,發(fā)票沒有回來。由于我公司三季度利潤總額數(shù)字較大,現(xiàn)在想計(jì)提成本費(fèi)用,這臺(tái)設(shè)備的單價(jià)是53萬元,可以一次性稅前扣除嗎?
是這樣我今天偶然發(fā)現(xiàn)之前有一個(gè)已注銷掉的分公司賬上還掛著一筆其他應(yīng)付款,之前會(huì)計(jì)沒處理我接手時(shí)也沒注意按道理來說應(yīng)該全部合并到總公司的我現(xiàn)在是放著不管還是調(diào)整下呢18年注銷的18年合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)包涵了這個(gè)19年我接手時(shí)沒有加上這筆數(shù)據(jù)后面就一直沒有加上這個(gè)數(shù)據(jù)我現(xiàn)在咋處理這筆賬呢可不可以那個(gè)分公司做借其他應(yīng)付款480貸未分配利潤480總公司做借未分配利潤貸營業(yè)外收入這樣一來本年度未分配利潤的年初年末差額就不等于利潤表上凈利潤了可以嗎
老師您好,公司前面兩個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)成本比較多,導(dǎo)致利潤虧損,現(xiàn)在要繳納企稅,可以直接在第四季度沖減第二季度的成本嗎?然后本季度成本是負(fù)數(shù),但是全年是正數(shù),請問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師好,未分配利潤變成負(fù)數(shù)了,這樣注銷有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,這個(gè)沒什么風(fēng)險(xiǎn)了。除非你作假。