1.當(dāng)你從抖音平臺獲得收入時,你應(yīng)該為這部分收入開具增值稅發(fā)票給抖音平臺。這部分的會計分錄可能是: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1.對于你收到的沒有開具發(fā)票的款項(xiàng),如來自武漢的另一家公司打的擔(dān)保交易金額4876元和財付通打的2854元,首先需要確認(rèn)這些款項(xiàng)是否應(yīng)該開具發(fā)票。如果應(yīng)該開具發(fā)票,那么需要盡快與對方聯(lián)系并開具發(fā)票。如果不需要開具發(fā)票,那么可以將這部分收入納入“其他應(yīng)付款”或“預(yù)收賬款”科目進(jìn)行處理。 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款 1.如果抖音平臺從未向你支付與發(fā)票等額的款項(xiàng),那么需要與抖音平臺進(jìn)行溝通并確認(rèn)支付細(xì)節(jié)。如果抖音平臺拒絕支付,可能需要通過法律途徑解決。 2.最后,對于所有的交易,確保你的會計記錄清晰、準(zhǔn)確并符合相關(guān)法律法規(guī)的要求
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系,主要問題就是這個發(fā)票回來后會認(rèn)證,到時實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
這是新公司,5月5號稅務(wù)報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個數(shù)。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項(xiàng)發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
她在抖音直播賣服裝,之前是個實(shí)體店,是個個體工商戶,流水大約一年800-1000萬,銀行流水,但是你知道他們是薄利多銷,利潤大約10%,但是他們很難取到進(jìn)項(xiàng)票,批發(fā)都不給開,他們也沒有公戶都是個人卡,每個月或隔兩個月平臺做一次活動,比如這件衣服100,顧客拿 80,平臺負(fù)擔(dān)20,商家還是100元,但是真對平臺的20元,商家需要給她開票,所以我同學(xué)就開通了稅務(wù),每個季度開上3000元左右,也就針對開票金額去報稅,她想做規(guī)范一點(diǎn),怎么操作
老師我們公司在8月份購買設(shè)備付43200元給設(shè)備廠家,9月份設(shè)備款的90%是通過租賃公司付款,9月份收到租賃公司開來432000元設(shè)備全款發(fā)票,融資金額是388800元,利息是43200元,我們分32期付清連本帶息432000元,給租賃公司,現(xiàn)收到租賃公司開來1萬元的利息發(fā)票,首付款43200元付設(shè)備廠家,設(shè)備廠家不開票給我們,融資租賃的利息是43200融資公司開我們,這個要怎么做賬,會計分錄怎么寫,是否提供合同和三方協(xié)議,不然設(shè)備廠家這邊會有43200的付款,沒開票掛賬
老師你好,公司主要是抖音直播帶貨,每個月給抖音平臺開具10-400多不等金額的發(fā)票,可是抖音從來沒有打過發(fā)票等額的款項(xiàng),這是怎么回事?或怎么做賬?可是每次收到的款項(xiàng)不開票金額大的多。比如:我們5月份開了10.02元的發(fā)票,最后收到武漢的另一家公司打的擔(dān)保交易金額4876元,和財付通打的2854元沒有開發(fā)票,這個怎么做賬
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎