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老師你好,請問我更正申報買賣合同印花稅的時候,自動帶出申報借款合同印花稅了,但是借款合同印花稅等于重復(fù)報了,這個要申請退稅,但是稅務(wù)局駁回計稅依據(jù)為0的原因,那我寫誤報會不會有問題?

2023-12-19 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-19 10:40

這個多交了不能退稅的哦

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這個多交了不能退稅的哦
2023-12-19
同學(xué)你好 這個可能稅局沒接收到
2021-06-25
同學(xué)你好 你帶著你的申報記錄去稅局,可能稅局系統(tǒng)問題
2021-06-25
你好,你當(dāng)時借管理費用的時候多少金額?支付的收入是多少?
2024-07-06
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細(xì)核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,避免因錯誤申報導(dǎo)致稅額計算問題。 確認(rèn)實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應(yīng)按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進(jìn)行更正,將其申報明細(xì)與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準(zhǔn)確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡?,及時聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們詳細(xì)說明具體情況,提供相關(guān)的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
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