數(shù)量和金額開10瓶的,然后折扣1瓶

老師,請教一下,公司開業(yè)的時候買了100個基因檢測盒,沒給對方結款,也沒有票據(jù),當時也沒入庫,前幾個月領取了20幾個,有的是顧客購買的,有的是贈送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計了一下,贈送給顧客的有2個,賣了5個,我要結轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫,我是按100個的金額入庫?還是按庫存數(shù)量+7個的數(shù)量入?我們給對方結款是100個用完了結款,而且贈送的和顧客購買的成本價還不樣,贈送的按400一個結,顧客購買的按800結,這我該怎么做賬呢
我們公司從外面A公司采購了一臺照度計贈送給B客戶,A公司給我們開具發(fā)票,不含稅金額5000元,稅額650元,我們贈送給B客戶,我們沒有開具發(fā)票給B客戶,請問這個分錄該怎么做呢?請老師寫出分錄后面帶有數(shù)字的那種,謝謝啦
請問一下老師,我們公司租了一個辦公室,每個月租金是3000元,押金支付6000元,支付了2023年9月至11月份租金9000元了,但是對方公司目前還沒有給我開具發(fā)票,開具了一張15000元的收據(jù)給我們,請問這個分錄該怎么做呢?請老師寫一下帶有數(shù)字的分錄給我可以嗎?謝謝
老師 我想問下 我們公司給客戶賣酒賣了9瓶 金額一共9000 但是贈送了一瓶 所以開票的時候 數(shù)量9 金額9000 另外一瓶贈送的酒怎么開票呢?
老師,我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實際返給我們的費用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時候這個酒是我們公司出的,廠家說會反。我們就把這個金額一起開在票上了。結果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970?,F(xiàn)在廠家態(tài)度很強硬,不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
雙抬頭報關單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應的賬務處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
就是沒有操作過折扣 不知道怎么操作呢
在開票時點那個折扣
好的 謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
等下老師 我開好了麻煩你幫我看下哈
嗯嗯,可以的,沒問題的
老師 我要開 這個名稱 應該怎么操作呀 以前也沒開過 不能復制
項目分類就是酒,名稱就是酒的具體名稱
老師 這個就是贈送的 在哪里點折扣呀?
勾選2旁邊的那個口,然后點增加折扣行
老師 這個地方怎么修改點哪里呀
雙擊試試哪行看看