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老師 我想問下 我們公司給客戶賣酒賣了9瓶 金額一共9000 但是贈送了一瓶 所以開票的時候 數(shù)量9 金額9000 另外一瓶贈送的酒怎么開票呢?

2023-12-19 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-19 09:54

數(shù)量和金額開10瓶的,然后折扣1瓶

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快賬用戶2078 追問 2023-12-19 09:54

就是沒有操作過折扣 不知道怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2023-12-19 09:55

在開票時點那個折扣

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快賬用戶2078 追問 2023-12-19 09:56

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-19 09:59

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶2078 追問 2023-12-19 09:59

等下老師 我開好了麻煩你幫我看下哈

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齊紅老師 解答 2023-12-19 10:00

嗯嗯,可以的,沒問題的

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快賬用戶2078 追問 2023-12-19 10:41

老師 我要開 這個名稱 應該怎么操作呀 以前也沒開過 不能復制

老師  我要開  這個名稱 應該怎么操作呀  以前也沒開過  不能復制
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齊紅老師 解答 2023-12-19 10:46

項目分類就是酒,名稱就是酒的具體名稱

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快賬用戶2078 追問 2023-12-19 10:50

老師 這個就是贈送的 在哪里點折扣呀?

老師  這個就是贈送的  在哪里點折扣呀?
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齊紅老師 解答 2023-12-19 10:54

勾選2旁邊的那個口,然后點增加折扣行

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快賬用戶2078 追問 2023-12-19 11:44

老師 這個地方怎么修改點哪里呀

老師  這個地方怎么修改點哪里呀
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齊紅老師 解答 2023-12-19 11:49

雙擊試試哪行看看

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數(shù)量和金額開10瓶的,然后折扣1瓶
2023-12-19
增值稅計算是用銷項稅額減去進項稅額。你的銷項稅額是根據(jù)發(fā)票上的不含稅銷售額乘以稅率(假設稅率為 13%)來計算的。 對于不同單價的情況沒有影響,只要分別計算各店發(fā)票的不含稅銷售額(含稅銷售額 ÷1.13),匯總所有發(fā)票的銷項稅額,再減去進項稅額(有進項票的酒的進項稅額,進價 8.8,假設也是 13% 稅率,進項稅額 = 8.8×13%× 銷售數(shù)量),就是應繳納的增值稅。
2024-11-20
借銀行存款198貸,主營業(yè)務收入,應交稅費、應交增值稅 支付的提成借,銷售費用工資貸,應付職工薪酬工資30 借,應付職工薪酬工資30貸,銀行存款。
2025-02-20
同學,你好,贈送視同銷售 購進時候 借:庫存商品5000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)650 貸:銀行存款5650 贈送時,確認收入 借:**費用6215 貸:主營/其他業(yè)務收入5000*(1+10%)=5500 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)5500*0.13=715
2023-06-05
你好;? 1. 那你就 報無票收入報稅即可? ? ; 記得一定要報稅 的2.? ? 那你也是先做購進 ;在做銷售? ? ?中間的? ?差價就是你的利潤??
2022-06-09
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