根據(jù)增值稅的規(guī)定,一般納稅人可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額包括: 1.購買原材料、燃料、動(dòng)力等所取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額。 2.接受應(yīng)稅勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)所取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額。 因此,快遞行業(yè)作為一般納稅人,如果購買了原材料、燃料、動(dòng)力等,或者接受應(yīng)稅勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有百分之三和百分十三的,都可以按照相應(yīng)的稅率進(jìn)行抵扣。 需要注意的是,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額必須與銷售的貨物或提供的勞務(wù)、服務(wù)相關(guān),并且符合增值稅的規(guī)定。如果取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不符合規(guī)定或者與銷售的貨物或提供的勞務(wù)、服務(wù)不相關(guān),那么不能進(jìn)行抵扣。 此外,對(duì)于取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有百分之三和百分十三的,需要按照相應(yīng)的稅率進(jìn)行抵扣。例如,如果取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是百分之三的,那么可以按照百分之三的稅率進(jìn)行抵扣;如果取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是百分十三的,那么可以按照百分十三的稅率進(jìn)行抵扣。

請(qǐng)問小規(guī)模納稅人專票現(xiàn)在稅率從百分之三降至百分之一,對(duì)一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有什么影響?
老師好,請(qǐng)問我家一般納稅人,購貨進(jìn)來的是普票稅率是百分之十三,是不是說明對(duì)方是一般納稅人,我公司普票是抵扣不了百分之十三的稅率把
我們是增值稅一般納稅人,開具的是百分之九的銷項(xiàng)發(fā)票,取得的百分之十三的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師你好!我方公司的增值專票稅率為百分之六,供貨方開的是百分之十三,請(qǐng)問我方是否可以抵扣百分之十三的進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人開普票是百分之13.請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)專票能抵扣不,稅率是百分之十三
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請(qǐng)問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購買方是單位,備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積?。?在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅


老師不需要計(jì)算抵扣嗎,比如說,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,百分之6,我們稅率百分之三,其他的不抵扣
你收到專票這個(gè)專票上直接有稅額的 不用你計(jì)算
我們的稅率低些,進(jìn)來的高些呀
這個(gè)沒事 你正常做就可以