你好,一般納稅人抵扣的稅額,也從3個(gè)點(diǎn)降到1個(gè)點(diǎn)了。
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人專票現(xiàn)在稅率從百分之三降至百分之一,對(duì)一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有什么影響?
物業(yè)行業(yè),小規(guī)模納稅人,對(duì)方是一般納稅人要求開(kāi)專票,請(qǐng)問(wèn)稅率是按百分之一開(kāi)嗎?
物業(yè)行業(yè),小規(guī)模納稅人,業(yè)主現(xiàn)在接房,補(bǔ)齊2019年至這個(gè)月的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)計(jì)算稅率的時(shí)候要按百分之三和百分之一分開(kāi)計(jì)算嗎?受疫情影響,2020.3到現(xiàn)在小規(guī)模是百分之一征收
一般納稅人開(kāi)普票是百分之13.請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)專票能抵扣不,稅率是百分之十三
老師請(qǐng)問(wèn)一下,快遞行業(yè)是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,稅率是百分之三, 取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有百分之三和百分十三的,還要百分之6的怎么抵扣
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢(qián)的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢(qián) 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢(qián).余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
能發(fā)一個(gè)計(jì)劃抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的公式嗎?
能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,就發(fā)票上注明的稅額,小規(guī)模開(kāi)的,就是發(fā)票金額/(1%2B1%)*1%