同學(xué)您好,是計(jì)入銷售費(fèi)用的
請(qǐng)問(wèn),外購(gòu)的面膜化妝品,免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,是視同銷售,借方科目是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?還是記入銷售費(fèi)用 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?謝謝
以自產(chǎn)的貨物或購(gòu)進(jìn)的貨物,當(dāng)禮品贈(zèng)送客戶,是視同銷售嗎?是按收入還是按營(yíng)業(yè)外支出?
營(yíng)銷部做活動(dòng),我們有贈(zèng)送小禮品給客戶,小禮品入銷售費(fèi)用還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師 您好,購(gòu)買禮品給客戶,計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目還是營(yíng)業(yè)外支出科目?
將自產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送給客戶,借方是銷售費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人出口貨物,是直接開(kāi)普票嗎,什么情況下開(kāi)專票呢,退稅是根據(jù)進(jìn)行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購(gòu)買大米后直接銷售大米 發(fā)票如何賦碼,購(gòu)買稻谷后加工后銷售大米開(kāi)具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。就是一個(gè)自然人。他出租。自己的私家車給。一個(gè)公司。那么。他在。計(jì)算增值稅的時(shí)候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來(lái)計(jì)算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬(wàn)塊錢到5萬(wàn)塊錢這樣
老師,國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)免增值稅,開(kāi)票是遠(yuǎn)什么稅率?
老師,感覺(jué)今年財(cái)管不難,但是每道大題都沒(méi)有做完,感覺(jué)只有客觀題達(dá)到48分左右才能過(guò),怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝~
計(jì)提個(gè)稅分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,支付個(gè)稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計(jì)提和支付個(gè)稅的分錄,但是我有一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅的這個(gè)科目可以平掉,那應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅,這個(gè)科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報(bào)工資個(gè)稅人數(shù)超過(guò)30人,需要交殘保金,我們公司申報(bào)了一百五六十個(gè)人,面臨交殘保金的問(wèn)題。這個(gè)怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個(gè)方案,具體怎么能操作落地?
?如果說(shuō).增長(zhǎng)率5% 市場(chǎng)份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷售額5萬(wàn),后期每月銷售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%,解析下