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老師您好,我這家客戶是從別的財(cái)務(wù)公司交接過來的,應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)貸方:227878.34,應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工會經(jīng)費(fèi)貸方:44043.93,應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付教育經(jīng)費(fèi)貸方:99684.69,查完稅憑證都沒有記錄,這個是一直掛帳還是可以調(diào)了呢

2023-12-18 14:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-18 14:25

這個掛著吧,要調(diào)就轉(zhuǎn)利潤,要交所得稅了。

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快賬用戶8298 追問 2023-12-18 14:25

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-18 14:27

不客氣,祝工作順利。

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這個掛著吧,要調(diào)就轉(zhuǎn)利潤,要交所得稅了。
2023-12-18
您好,是可以的,沒問題
2022-03-21
一般是實(shí)際發(fā)生時候按你寫做,月末統(tǒng)一從應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)過 你們老板意思是借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)月末做?這個也可以,你分開也可以,合并也可以
2021-04-07
可以填寫的 沒有風(fēng)險(xiǎn)的 只能說你賬務(wù)處理有問題
2021-05-01
工資分錄是 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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