你好,免稅的不可以開(kāi)專(zhuān)票的,免增值稅和所得稅。

請(qǐng)問(wèn)一下 我司是商業(yè)零售類(lèi)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購(gòu)的,沒(méi)有自產(chǎn)自銷(xiāo),做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開(kāi)普票給我們,我們?cè)黉N(xiāo)售給其他公司,那么我們開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)原材料一批,貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。從供貨方取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬(wàn)元。(2)外購(gòu)機(jī)器設(shè)置一套,從供貨方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬(wàn)元,貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。(3)銷(xiāo)售高檔化妝品一批,取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3390萬(wàn)元(含增值稅),向購(gòu)貨方收取手續(xù)費(fèi)11.3萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售原材料一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款40萬(wàn)元,同時(shí)向購(gòu)買(mǎi)方收取包裝物租金22.6萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為6.3萬(wàn)元;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅率13%。要求:(1)計(jì)算該公司1月份的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納增值稅稅額(3)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(4)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納城建稅稅額(5)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納教育費(fèi)附加
1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)原材料一批,貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。從供貨方取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬(wàn)元。(2)外購(gòu)機(jī)器設(shè)置一套,從供貨方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬(wàn)元,貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。(3)銷(xiāo)售高檔化妝品一批,取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3390萬(wàn)元(含增值稅),向購(gòu)貨方收取手續(xù)費(fèi)11.3萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售原材料一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款40萬(wàn)元,同時(shí)向購(gòu)買(mǎi)方收取包裝物租金22.6萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為6.3萬(wàn)元;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅率13%。要求:(1)計(jì)算該公司1月份的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納增值稅稅額(3)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(4)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納城建稅稅額(5)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納教育費(fèi)附加。老師可以幫忙做一下嗎,都不太懂
公司是農(nóng)業(yè)公司,11月1日升為一般納稅人,現(xiàn)付2023.10月高梁收割費(fèi)40萬(wàn),可以讓對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票嗎?(對(duì)方農(nóng)機(jī)收割費(fèi)是免增值稅嗎?可以開(kāi)專(zhuān)票嗎),公司自產(chǎn)自銷(xiāo)高粱是免增值稅,所得稅嗎。?那么相應(yīng)的高梁收割費(fèi)增值稅能抵嗎?
公司是農(nóng)業(yè)公司,11月1日升為一般納稅人,現(xiàn)付2023.10月高梁收割費(fèi)40萬(wàn),可以讓對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票嗎?(對(duì)方農(nóng)機(jī)收割費(fèi)是免增值稅嗎?可以開(kāi)專(zhuān)票嗎),公司自產(chǎn)自銷(xiāo)高粱是免增值稅,所得稅嗎。?那么相應(yīng)的高梁收割費(fèi)增值稅能抵嗎?
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫(kù)存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開(kāi)具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開(kāi)票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開(kāi)具了,是這個(gè)問(wèn)題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類(lèi)目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門(mén)每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買(mǎi)咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒(méi)給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買(mǎi)學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買(mǎi)???


我是問(wèn)對(duì)方農(nóng)機(jī)作業(yè)費(fèi)免稅嗎能開(kāi)專(zhuān)票?公司收到專(zhuān)票能抵嗎???
放棄免稅政策可以開(kāi)專(zhuān)票收到的專(zhuān)票可以抵扣如果是一般納稅人
什么意思,誰(shuí)放棄免稅政策?
銷(xiāo)售方放棄免稅政策呀,農(nóng)機(jī)作業(yè)的這個(gè)企業(yè)。
專(zhuān)票開(kāi)不了免稅的,放棄了免稅政策就可以開(kāi)。