借研發(fā)支出,貸銀行存款,原材料等。
公司受乙公司委托加工貨物,材料本應由乙公司購買送入我公司,但乙公司非得把100萬(含稅)的材料款打到我們公司的賬戶,讓我們去購買,加工費為45.2(含稅),加工完畢后讓我們給他開145.2含稅價的票給他,(無論我公司購買還是乙公司購買材料都是含稅價100萬,均為一般納稅人),請問老師,為什么乙公司一定要把材料費打給我們,讓我們去購買呢,在稅方面這其中有什么問題嗎?
58.【多選題】下列各項中,企業(yè)應交消費稅的相關會計處理表述錯誤的有()。(2020年·2分)【可以先不作】A.收回委托加工物資直接對外銷售,受托方代收代繳的消費稅記入“應交稅費-應交消費稅”科目的借方B.銷售產品應交的消費稅記入“稅金及附加”科目的借方C.用于在建工程的自產產品應交納的消費稅記入“稅金及附加”科目的借方D.收回委托加工物資連續(xù)生產應稅消費品,受托方代收代繳的消費稅記入“委托加工物資”科目的借方59.【單選題】A公司為增值稅一般納稅人,委托M公司加工應交消費稅的B材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價款20000元,支付加工費10000元,得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1300元,由受托方代收代繳的消費稅為1000元,材料已加工完成。委托方收回B材料用于連續(xù)生產應稅消費品,該B材料收回時的成本為()元?!究梢韵炔蛔鳌緼.31000B.30000C.31300D.32300
請問老師,我公司屬于、信息、技術服務企業(yè),主營軟件產品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權、著作權(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團隊為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用形成無形資產的,按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機構或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
請問老師,我公司屬于、信息、技術服務企業(yè),主營軟件產品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權、著作權(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團隊為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用形成無形資產的,按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機構或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
公司委托其他公司進行研發(fā)及加工,目前屬于中試階段,產生的購買材料費,以及受托公司給我公司開具的加工費發(fā)票,該怎么入賬,計入什么科目
公司去購農產品,沒取得發(fā)票,是否可以
老師,請問和對方有簽訂合同,對方有開具發(fā)票,現(xiàn)在銀行付款,可否不對公付款,假如銀行付款給私人賬號,那個私人賬號不是法人的讓對方寫個付款委托書可以嗎
個體工商戶開13的發(fā)票能開嗎
老板,出口貿易,報關單上是美金,記銷售收入時是按原幣美金金額入賬嗎
請問老師,我們是生產企業(yè),外購產品我們再經過檢品再出口,是可以出口退稅吧
請教老師,老板名下有4個公司,有一筆真實的購銷合同,從采購商處采購給1公司,1再賣2,2賣3,3賣4,4在賣給最終客戶,是環(huán)開嗎?
進貨時,沒有開發(fā)票。需要記賬應交稅費,應交增值稅嗎?過兩個月之后發(fā)票開進來了,需要怎么做賬,具體會計科目是什么?
沒有開發(fā)票的情況,成本調增是什么意思,是含稅價格還是不含稅價格?庫存商品是含稅價格還是不含稅價格,主營業(yè)務成本是關稅價格還是不含稅價格
個體工商戶法人能在自己單位交五險嗎?
請問,買手機后,什么情況下可以開票到公司?
加工費也做研發(fā)費嗎?
加工的咱不也是研發(fā)項目上用的嗎?如果是項目上用的就計入研發(fā)支出是對的。
好的,謝謝
客氣了,祝您工作愉快。
中試階段是屬于研發(fā)吧?
你好 研發(fā)開始了就是 的?
用于這個研發(fā)項目上的就算?